你好,那不對的,你看一下能平衡嗎。如果你之前已經(jīng)平衡了,你再錄入一個未分配利潤期初余額,它不就不平衡了。
建賬套的時候銀行的期初余額做漏了,現(xiàn)在補(bǔ)錄進(jìn)入,做什么科目
老師,那個本年利潤我忘記結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了,23年也開了賬結(jié)轉(zhuǎn)了期初余額?,F(xiàn)在怎么辦?
老師,新建賬套錄入期初余額,利潤分配科目忘記錄期初余額了,賬做完了才發(fā)現(xiàn),怎么處理?
老師,你好!從代理記賬公司接過來的賬,我期初余額只要按照他的科目余額表錄入進(jìn)去就可以了嗎?科目余額表“本年利潤”有余額,是不是沒有結(jié)算到利潤分配,未分配利潤上,那我可以錄利潤分配,未分類利潤欄嗎?接來的賬期初余額錄好了后,資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)是平的,那利潤表會有數(shù)據(jù)嗎?我生成是空白的?
老師,換賬套了,利潤表咋錄入期初余額啊,損益類科目需要錄入嗎
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
已經(jīng)開始做賬了,再怎么錄入期初余額哦
就是這個利潤分配30580.54忘記錄入了
你好,沒法錄入 除非重新建賬
老師,剛剛未分配期初余額是錄入了的,資產(chǎn)負(fù)債表里頭看到了
但是我把期初余額按照以前會計(jì)的錄入了,沒有錯,現(xiàn)在的財務(wù)軟件資產(chǎn)負(fù)債表里面有預(yù)收賬款的,格式都不一樣,導(dǎo)致資產(chǎn)總額對不上
麻煩老師幫我看一下怎么處理
應(yīng)收是不是自動重分類到預(yù)收了
那要怎么操作?
是自動分類了,兩個版本不一樣,那要怎么弄
不需要修改 賬上還是按你的來做 借著做 正確的就是重分類