可以計入銷售費(fèi)用-工資
老師您好,請問我們企業(yè)8月發(fā)放7月某部門工資時,例如原部門工資應(yīng)發(fā)數(shù)為1000元,但在發(fā)放工資時,由于員工違反公司規(guī)定,需要暫時緩發(fā)200元(可能下個月再發(fā)給他)但是社保和個稅都已經(jīng)正常申報,我想知道這200元賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做。 如果按個稅20元 社保100元 做賬務(wù)處理 原本應(yīng)該: 借:銷售費(fèi)用-工資 1120 貸:應(yīng)付職工薪酬 1120 借:應(yīng)付職工薪酬1120 貸:其他應(yīng)付個人社保部分100 個稅20 銀行存款1000 現(xiàn)在緩發(fā)的部分我應(yīng)該做到什么科目,放在哪里呢?謝謝您
1.12月1-31日每天,對公臨柜柜員為第一次來本行辦理開戶業(yè)務(wù)的對公客戶深圳智達(dá)科技有限公司開立二個對公存款“基本賬戶”,以現(xiàn)金存入注冊資本1,000,000元。另收手續(xù)費(fèi)現(xiàn)金200元,增值稅銷項稅 現(xiàn)金12元已開票。 5.12月1-31日每天,深圳智達(dá)科技有限公司出納前來銀行購買支票,對公臨柜柜員將現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)帳支票各一本(各25張)出售給該公司。另從其基本戶轉(zhuǎn)賬收取工本費(fèi)40元,增值稅銷項稅2.4元,已開票。 注意:①假定12月份每天發(fā)生的業(yè)務(wù)(1-9題)相同,為了簡單12月份31天的業(yè)務(wù)匯總到12月31日這一天 進(jìn)行賬務(wù)處理,所以1-9題給出的金額記賬時請乘以31。②為了簡單,本套題不考慮12月20日的利息計提 及核算。問會計分錄 和T形賬戶怎么做 金融企業(yè)會計 謝謝老師
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應(yīng)該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產(chǎn)600萬,可是做無票收入時應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業(yè)務(wù),只做無票收入,對應(yīng)科目計入到哪里?。空f白了 稅局要求我開票把多抵扣的進(jìn)項稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應(yīng)科目計入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點(diǎn)一下
老師您好,我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位,公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社,想請教如果將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會計準(zhǔn)則后,會計科目怎么修改。 我們單位說是農(nóng)民合作社+公司的運(yùn)營模式,免得增值稅。最早公司成立20年時時會計用小企業(yè)會計準(zhǔn)則做的賬,有筆政府補(bǔ)助計入的營業(yè)外收入。中途21年3月有請人重新開賬用的是合作社準(zhǔn)則,后來申請的財政補(bǔ)助一直計入的是專項基金科目,但我們從公司成立起稅務(wù)報表用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。 后來會計今年4月又改了一次,將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會計準(zhǔn)則,將20年那次計入營業(yè)外收入的補(bǔ)貼和后來計入專項基金科目的補(bǔ)貼全部填在了資本公積科目里面對不對,對公司股東有沒影響。并且5月有份補(bǔ)貼直接計入了資本公積,請問對不對。感謝!
老師您好,商業(yè)企業(yè)的簡單加工,加工人員工資記入什么科目?謝謝
個體工商戶不開票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬 個人所得稅稅率是20% 是這么計算嗎 計算過程: 500萬元 × 20% = 500萬元 × 0.2 = 100萬元 還用分稅前稅后嗎
老師這個第5題和第7題跟答案我怎么覺得對不上。有沒有同樣感覺的?不知道選哪個
老師,請問如果家庭存款800萬+,無房貸車貸各種貸,女還有8年退休,請問可以不上班嗎?
資料四 關(guān)鍵和非關(guān)鍵 處理方法一樣嗎
公司是食品加工行業(yè),當(dāng)月領(lǐng)用的數(shù)量全部是按照生產(chǎn)量預(yù)估的,實際的生產(chǎn)領(lǐng)料是按照目前把月底盤點(diǎn)出來的盈虧反推出來的,現(xiàn)在有個情況,月底盤點(diǎn)的半成品以及成品,系統(tǒng)沒有做完工入庫,現(xiàn)在盤點(diǎn)有盈虧數(shù)量,請問需要反推還是不用?
老師,庫存商品,進(jìn)銷存比財務(wù)軟件多了0.01怎么弄?
收到供應(yīng)商2024年年度完成指標(biāo)獎勵,且供應(yīng)商開具了我方已經(jīng)銷售出去的產(chǎn)品紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么入賬
固定資產(chǎn)到了 付了預(yù)付款 已安裝 還沒付尾款 發(fā)票沒開具是否要入賬
你好我們有兩個公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
你開始又說記入生產(chǎn)成本,現(xiàn)在又說記入銷售費(fèi)用?
都可以的,怎么方便怎么來哈。只要不逃稅
記入哪個科目更加規(guī)范些呢?
就計入銷售費(fèi)用費(fèi)用吧