同學你好 是什么分錄呢

去年暫估的成本票,今年5月之前來的,那我沖銷了去年的暫估,正確的票是做在今年實際收到票的月份里嗎?怎么處理
老師,您好去年年底暫估發(fā)票33萬,今年實際上發(fā)現(xiàn)去年暫估多了,賬戶要怎么處理
老師,去年的賬估多了,今年要調整,去年估13今年實際到10,我要怎么處理啊現(xiàn)在
去年年底暫估的成本,現(xiàn)在開票了,暫估多了,是直接在匯算清繳時調增多暫估的部分嗎?今年的賬務處理需要怎么做?
老師去年應付賬款預估100多萬,還是沒收到票,我今年怎么調整???我打算在年報調增
老師您好,我的貨物進價是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號到8號休息,一個新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個人所得稅里申報他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應該怎么做賬務處理,用計算稅金嗎
財務專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加保基數(shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?