你好,就是你平時做賬應付職工薪酬貸方的金額。包括了公司福利費,社保這些。
老師,填寫所得稅匯算清繳里面的期間費用明細表,管理費用職工薪酬包含:工資、福利費、工會經(jīng)費嗎
請問匯算清繳福利費填哪一項?,我填了職工薪酬表,福利費這一欄,期間明細表要不要填?,要填在其他里面,還是填在期間費用職工薪酬里面,這個職工薪酬包括工資,包括福利費是嗎?
匯算清繳里面的A104000期間費用明細表管理費用那一列對應的第一行職工薪酬是填寫已發(fā)放的工資數(shù)還是計提的?
匯算清繳的時間,職工薪酬納稅調(diào)整明細表,工資薪金支出和期間費用里面的管理費用職工薪酬,數(shù)字填寫應該注意什么?
匯算清繳里面,有個期間費用明細表,第一,職工薪酬對應的管理費用都包括什么數(shù)據(jù)呢
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
包括工資嗎
這個數(shù)據(jù)是2023.12月末的那個應付職工薪酬數(shù)據(jù)嗎
你好!是的,是包括工資的