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Q

老師你好,年末時進項稅額已轉(zhuǎn)出,那么我2023年這筆分錄怎么做分錄才能可以抵扣增值稅呢?

2023-03-03 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-03 10:45

您行你好,進項稅額已已轉(zhuǎn)出,就不得用于抵扣了。

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快賬用戶4554 追問 2023-03-03 10:47

意思2022年的進項稅額轉(zhuǎn)出就不能抵扣是嗎? 如果不轉(zhuǎn)出就可以抵扣是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-03 10:49

您好做進項稅額轉(zhuǎn)出肯定是有原因的,如果不符合抵扣條件,應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出,不予抵扣。

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齊紅老師 解答 2023-03-03 10:49

建議不要違背會計核算的原則。

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快賬用戶4554 追問 2023-03-03 10:51

哦,我明白了,那我這個可以抵扣的。就沒必要轉(zhuǎn)出,是那種不能抵扣了要轉(zhuǎn)出。謝謝,我知道了

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齊紅老師 解答 2023-03-03 10:52

對的,對的,是這樣子的,如果是正常發(fā)票,正常抵扣就可以不用做,進行稅額轉(zhuǎn)出。

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您行你好,進項稅額已已轉(zhuǎn)出,就不得用于抵扣了。
2023-03-03
你好,可以做 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2025-02-14
借:待抵扣進項 貸:進項轉(zhuǎn)出
2024-11-13
借:成本費用科目 貸:待抵扣科目
2024-11-13
同學(xué)你好 只是進項不用結(jié)轉(zhuǎn)
2021-03-11
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