同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

老師好,一月份發(fā)票開免稅了,2月份紅字沖回。再開蘭字百分之一稅點(diǎn)。對(duì)嗎
老師,1月份已確認(rèn)未開票收入,2月份對(duì)方又要開專票,2月份做賬時(shí)把1月份的未開票收入紅沖了再確認(rèn)專票收入,這樣操作對(duì)嗎
老師,我家2月份取得免稅的農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票,3月份的時(shí)候接到對(duì)方說已經(jīng)紅沖了,請(qǐng)問我申報(bào)2月份的報(bào)稅是否還是可以抵扣?
#提問#老師2月份收到一份免稅的普票,2月份已經(jīng)入賬了,3月份得讓對(duì)方開紅字發(fā)票是吧
小規(guī)模納稅人,2月份開具普通發(fā)票,5月份發(fā)生部分退貨,2月份開具的普通發(fā)票對(duì)方已入賬,退貨部分可以直接開具紅字發(fā)票嗎
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


那我3月份拿著對(duì)方給的紅字發(fā)票和正確的籃字發(fā)票入賬?
對(duì)的 是這樣操作的
2月份開的免稅的發(fā)票可不可以退給對(duì)方發(fā)票
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦 你留復(fù)印件
那沖紅的話是對(duì)原發(fā)票紅沖,發(fā)票號(hào)碼都是一樣的是吧
對(duì)的 這個(gè)是一樣的哦?