2月份做賬時把1月份的未開票收入紅沖了,再確認(rèn)專票收入,這樣操作對的
老師,我有將近20萬收入,是1月份的,已在元月份確認(rèn)收入但未給對方開具發(fā)票,我現(xiàn)在要給對方開具發(fā)票時,可以在發(fā)票備注欄寫清:在元月已確認(rèn)收入 嗎?
老師,我1月份的收入,也在1月份確認(rèn)收入了,也交稅了,但是1月份沒開發(fā)票,2月份給開的發(fā)票,這個2月份怎么處理啊
老師,剛剛咨詢您的問題,我家是酒店,要確認(rèn)的是客房收入,因?yàn)?月是作為隔離酒店,所以收到20萬結(jié)款的部份2月份確認(rèn)收入并開發(fā)票了; 3月份核對賬單,未確認(rèn)收入未開發(fā)票的13萬,還沒有入賬,請問這部分我如何做賬呢
老師,1月份已確認(rèn)未開票收入,2月份對方又要開專票,2月份做賬時把1月份的未開票收入紅沖了再確認(rèn)專票收入,這樣操作對嗎
1月份收到一張專票,正常入賬,但是在2月份認(rèn)證時,發(fā)現(xiàn)此發(fā)票作廢,2月份重新開了正確的發(fā)票,2月份賬務(wù)如何處理
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒有分紅,請問企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤還是原來那么多,
老師,匯算清繳的申報(bào)總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個附表填完了之后沒有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動填寫呢
你好老師請問我用以前年度損益科沖銷了去年每個月多計(jì)提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤表哪個月的呢
老師,12月開的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過12萬的話,匯算清繳的時候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購糧食企業(yè),收進(jìn)來再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營業(yè)收入2419萬,安措費(fèi)怎么提???分錄怎么寫?
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
那申報(bào)2月份增值稅時,從未開票收入中減掉這部分開了專票的收入?
是,申報(bào)2月份增值稅時,從未開票收入中減掉這部分開了專票的收入