是的;? 你滿足要求; 就去選擇? ? 聲明填寫; 現(xiàn)代服務(wù)按5% ;生活服務(wù)按10%? ?
申報(bào)增值稅,附表三,我們是運(yùn)輸公司,里面出來這個(gè)服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì),我不太懂這里,我是直接保存還是需要獲取什么數(shù)字?
老師,我們公司是2020年6月成立的,之前一直沒有申報(bào)過印花稅,核定的是按次征收,我今天點(diǎn)進(jìn)去申報(bào)里面只有這兩項(xiàng),沒有合同申報(bào)的界面,那我這種是不用管嗎
老師,1月份的增值稅我已經(jīng)申報(bào)并繳納稅款了,但是我今天剛申請了加計(jì)抵減,那這個(gè)月的加計(jì)抵減額放到下個(gè)月抵減的話,是怎么申報(bào)?直接在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減那里填報(bào)嗎?需要寫備注嗎
老師,以前出口是申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)直接算出退稅額來抵消,是嗎?因?yàn)楣編啄甓紱]有出口了,今年就有一單了,我問了以前會(huì)計(jì),聽她是這么說的,現(xiàn)在是不是得先申報(bào)增值稅的,后再申報(bào)出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
我今天點(diǎn)開增值稅申報(bào)跳出來這個(gè)是不是之前的財(cái)務(wù)沒有申明加計(jì)抵扣嗎?是不是我需要在這里直接申明嗎?
個(gè)人所得稅匯算清繳截止日期
工會(huì)經(jīng)費(fèi)在電子稅務(wù)局申報(bào)的路徑是怎么樣的?
老師,之前的會(huì)計(jì)申報(bào)的23年財(cái)報(bào)年報(bào),23年全年銀行流水明明有,但是他的現(xiàn)金流量表都是0 這是為什么??
足浴店去年電費(fèi)是直接計(jì)入管理費(fèi)用,大約30萬左右,如果更改上年四季度所得稅表,合適嗎,還有今年如果把這個(gè)電費(fèi)改進(jìn)成本,兩年成本費(fèi)用差異大,會(huì)被預(yù)警嗎,主要收入沒有按照實(shí)際入,只取了一部分
老師,我們開出去的銷項(xiàng)發(fā)票是9%的50萬專票,要開進(jìn)來的發(fā)票材料和勞務(wù)各占50%和40%,要怎么算各需要多少的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出來的數(shù)字可以修改,因跟賬套某個(gè)科目數(shù)字有一點(diǎn)出入?
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎
老師,個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票,代開時(shí)已經(jīng)扣繳個(gè)人所得稅,我司不需要給他申報(bào)個(gè)稅了吧?
停車費(fèi)定額發(fā)票能抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師你好!醫(yī)院用的房產(chǎn)是法人自有的房屋,法人無償租給醫(yī)院,法人用交哪些稅
跳出來這個(gè)是不是代表之前沒有申報(bào)過嗎?
你好;? ?是的; 一般有這個(gè)提示的話; 之前應(yīng)該沒有報(bào)過的??
為什么自動(dòng)識(shí)別是2022年,是什么意思呢?
你好; 你22年還有數(shù)據(jù)沒有報(bào)嗎 ;現(xiàn)在都 23年了。? 不應(yīng)該還有22年的數(shù)據(jù) ;? 你看看? ?日期是否可以修改??