只要你們開(kāi)了服務(wù)的發(fā)票,都要在附表三第一列里面填寫的。
老師您好,我還想請(qǐng)教一下,填報(bào)增值稅申報(bào)表,附表三怎么填?現(xiàn)在直接出來(lái)的是這些數(shù)字,需要我額外填什么嗎?服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目是在什么情況下能扣除啊?我之前一直是不管他的,也不填寫的
申報(bào)增值稅,附表三,我們是運(yùn)輸公司,里面出來(lái)這個(gè)服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì),我不太懂這里,我是直接保存還是需要獲取什么數(shù)字?
我想問(wèn)下,報(bào)增值稅的?!对鲋刀惣{稅申報(bào)表》附列資料(三) (服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) 數(shù)額是怎么計(jì)算的,但是我報(bào)的時(shí)候是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,需要修改嗎?
老師好,我們是做服務(wù)的6%的一般納稅人企業(yè),增值稅報(bào)表的附列資料三里面的右半邊“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”是要寫什么???
您好,老師,我們是傳媒公司,是小規(guī)模的。申報(bào)增值稅,里面的(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))(二)附加稅費(fèi)情況表(增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表)都要填嗎?
請(qǐng)問(wèn)電腦實(shí)操課在哪里上
老師 酒店收到之前的疫情款 4月開(kāi)的發(fā)票 之前也沒(méi)掛賬 我現(xiàn)在是不要做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?
老師好!應(yīng)收(備用金)錯(cuò)錄入應(yīng)付,后面又還款了備用金也是錄應(yīng)付,該怎么調(diào)整回來(lái)呢
老師,你好,24年跨年的餐飲票可以入賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)分公司的企業(yè)法人類型是什么?
老師好,企業(yè)匯算清繳時(shí),期間費(fèi)用明細(xì)表各項(xiàng)目分類,水電費(fèi)、環(huán)保費(fèi)可以計(jì)入辦公費(fèi)嗎?
老師我想問(wèn)一下個(gè)體戶餐飲店核定征收,今天接到電話說(shuō)收入和申報(bào)不一致,是什么意思
稅務(wù)局查賬都要企業(yè)有無(wú)存貨場(chǎng)地嗎?總公司自己沒(méi)有場(chǎng)地,借用子公司的場(chǎng)地,稅務(wù)局說(shuō)這樣是違法是不可以的,真有這樣的法規(guī)嗎?
老師,問(wèn)一個(gè)事,就是企業(yè)暫估了發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)票沒(méi)開(kāi)出來(lái),可能得10月份開(kāi)出來(lái),這筆暫估可以先不調(diào)嘛。做企業(yè)匯算清繳
老師我收到了固定資產(chǎn)發(fā)票,固定資產(chǎn)可以先不入賬,等到幾個(gè)月以后再入賬可以嗎?
其他需要什么數(shù)據(jù)補(bǔ)其他空嗎?還是直接提交就是?
你好,其他的不需要填寫的。
只要開(kāi)了服務(wù)發(fā)票就需要填附表三,沒(méi)開(kāi)就不需要填寫的是吧?
你好 是的是的是的。
謝謝,剛才在報(bào)報(bào)表,沒(méi)給你結(jié)束,這會(huì)給你評(píng)價(jià)結(jié)束
不用客氣的 工作愉快