您好,這個(gè)是可以用的
您好老師,施工單位甲方和代理方共三方,我方是代理方,我方開(kāi)發(fā)票給施工單位,開(kāi)票抬頭是甲方,我方怕甲方不給付款,讓施工單位先繳納現(xiàn)金墊付,后把發(fā)票給甲方,待甲方付款后,我方再退款給施工方,問(wèn)題是甲方是多單位,施工方也是多個(gè)人,開(kāi)票金額都一樣,也就是N個(gè)人干了N個(gè)甲方的活,現(xiàn)在是50個(gè)人都開(kāi)票面值200,銀行收款不一定是立刻馬上打款啊,可能需要一段時(shí)間,我都對(duì)應(yīng)不上哪筆是哪個(gè)施工單位的,沒(méi)有辦法退款了,金額都一樣,而且這個(gè)活還源源不斷,不能說(shuō)等半年以后所有的活全完了,盤(pán)點(diǎn)退款,現(xiàn)在多個(gè)施工方干多個(gè)甲方的情況,如果處理退款,我表達(dá)的清楚嗎?還有開(kāi)發(fā)票收現(xiàn)金分錄,現(xiàn)在退款分錄。謝謝老師
老師您好,我們是新成立的公司,還沒(méi)招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問(wèn)題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒(méi)申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒(méi)轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類(lèi)的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫(xiě)進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫(xiě)的話,是否要先詢問(wèn)他們有沒(méi)有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫(xiě)他們了?萬(wàn)一如果股東都有別的地方交,沒(méi)人可采集信息了怎么處理呢
老師我公司給客戶開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,為什么還需要填對(duì)方的地址電話銀行賬戶等信息呢?不是專票才用嗎?普票不是只用抬頭和稅號(hào)就可以了嘛?
老師您好,我遇到的問(wèn)題是這樣的,我們公司租的寫(xiě)字樓從2019年至今一直給我們開(kāi)增值稅專用發(fā)票,有100多萬(wàn)吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開(kāi)的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬(wàn)),全部重新開(kāi)成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問(wèn)題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會(huì)了
您好老師,專用發(fā)票,除了抬頭和稅號(hào),別的都不清晰,就是地址電話銀行等信息需要重新開(kāi)具嗎?求解謝謝老師,
請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)稅務(wù)師繼續(xù)教育在哪做?流程是怎樣的?
送過(guò)5個(gè),單價(jià)20,價(jià)值1000 扣款200 發(fā)票開(kāi)5個(gè),單價(jià)20,扣款做折扣在發(fā)票上提現(xiàn),發(fā)票價(jià)稅合計(jì)800 這樣是可以的嗎
一般人企業(yè),公車(chē)私用老板的車(chē)輛,日常加油開(kāi)的專票可以抵扣嗎
包工包料的安裝工程,開(kāi)9%的稅票項(xiàng)目名稱怎么填
員工預(yù)支工資的賬務(wù)處理
老板個(gè)人房子,無(wú)租賃發(fā)票做辦公室使用,現(xiàn)在裝修改造的費(fèi)用可不可以企業(yè)所得稅稅前扣除,取得的專票能不能抵扣
老師,我們2023年匯算清繳調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi),繳納過(guò)企業(yè)所得稅832.64元,今天需要調(diào)增2053年與取得收入無(wú)關(guān)的支出這欄,這次的繳納金額里包含了前面的832.64元,怎么填才不顯示之前的金額呢?
老師,不交個(gè)稅的也要年度匯算清繳嗎?
土地租賃開(kāi)票編碼是什么?屬于不動(dòng)產(chǎn)嗎
老師好,建筑公司跨省經(jīng)營(yíng)做總包實(shí)體,賬務(wù)處理是與平時(shí)做綠化工程一樣處理嗎
專用發(fā)票,老師,我們是一般納稅人,單位名稱和稅號(hào)還可以,就是銀行名稱和地址這兩行不清楚,沒(méi)有問(wèn)題嗎?求解
您好,對(duì)的,這個(gè)是可以的
不是說(shuō)普通發(fā)票可以不開(kāi)銀行和地址,專用發(fā)票需要清楚嗎?
就是名稱稅號(hào)清楚就可以的了