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老師您好,就是在做應(yīng)收賬款美元戶的時候,我收匯了如圖一,然后開票了如圖二,科目余額表應(yīng)等于6585 59,可是調(diào)匯后科目余額表的余額是6679.35。那對余額的時候是要看調(diào)匯后的金額嗎

老師您好,就是在做應(yīng)收賬款美元戶的時候,我收匯了如圖一,然后開票了如圖二,科目余額表應(yīng)等于6585 59,可是調(diào)匯后科目余額表的余額是6679.35。那對余額的時候是要看調(diào)匯后的金額嗎
老師您好,就是在做應(yīng)收賬款美元戶的時候,我收匯了如圖一,然后開票了如圖二,科目余額表應(yīng)等于6585 59,可是調(diào)匯后科目余額表的余額是6679.35。那對余額的時候是要看調(diào)匯后的金額嗎
老師您好,就是在做應(yīng)收賬款美元戶的時候,我收匯了如圖一,然后開票了如圖二,科目余額表應(yīng)等于6585 59,可是調(diào)匯后科目余額表的余額是6679.35。那對余額的時候是要看調(diào)匯后的金額嗎
2023-03-02 19:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-02 19:57

是的,月末是看調(diào)匯后的金額。

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快賬用戶5928 追問 2023-03-02 20:01

那這樣比如沒調(diào)匯前余額是六萬那調(diào)匯后變成六萬一,那這樣對往來的時候就是還有六萬一的款沒收回來嗎。這樣是合理的嗎。還有主營業(yè)務(wù)收入需要進(jìn)行調(diào)匯嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-02 20:06

調(diào)的是應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入是不用調(diào)的。

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齊紅老師 解答 2023-03-02 20:07

是這樣的,每個月月末都要計算匯兌差額,就是要調(diào)匯嘛,就按照當(dāng)期的即期匯率,折算成人民幣。

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齊紅老師 解答 2023-03-02 20:09

就是這么算法的呀。

就是這么算法的呀。
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快賬用戶5928 追問 2023-03-02 20:14

那我做的那個分錄是對的是吧,收匯是月初匯率,調(diào)匯的時候是月末匯率。那就是比如我收了一萬,開票開了三萬,原本科目余額表應(yīng)是剩兩萬,那看科目余額表的時候,就不看這個兩萬的余額,是去對調(diào)匯的余額是吧。

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齊紅老師 解答 2023-03-02 20:20

是這樣的,就是用月末的您的那個應(yīng)收賬款余額2萬乘以月末的匯率減去您的賬上的那個本身的應(yīng)收賬款金額,就是財務(wù)費用。

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齊紅老師 解答 2023-03-02 20:30

希望您給出五星好評,謝謝!

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快賬用戶5928 追問 2023-03-02 20:32

您說的這個我是明白的,我現(xiàn)在糾結(jié)的是,調(diào)匯后我科目余額表的余額跟我實際收匯和開票后相減的余額不一致,如果去看調(diào)匯后的余額,那我應(yīng)收賬款的余額不就對不起來了。還是說在對應(yīng)收賬款的時候,先減去調(diào)匯前財務(wù)費用。

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齊紅老師 解答 2023-03-02 20:36

您是說您和客戶對賬嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-02 20:37

您收匯、開票以后,和你最后剩余的調(diào)匯后的余額就不一樣的,差的就是財務(wù)費用呀。

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齊紅老師 解答 2023-03-02 20:39

您的意思說,如果您的應(yīng)收賬款余額老是兩萬美元的話,你每個月末調(diào)應(yīng)收賬款,那個數(shù)字一直都會變動是吧?

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快賬用戶5928 追問 2023-03-02 20:42

是的老師,我是要跟客戶對賬。這樣余額會變動,那我每次對的時候要自己先減去財務(wù)費用嗎。

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齊紅老師 解答 2023-03-02 20:49

你要跟客戶對賬的時候,你不用人民幣嘛,你就用美元跟他對賬啊。

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快賬用戶5928 追問 2023-03-02 20:57

我看了下,美元確實是對的上的。那我就對美元。那老師,我21年的應(yīng)收賬款忘記調(diào)匯了,在22年怎么入帳好

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齊紅老師 解答 2023-03-02 21:02

21年末應(yīng)收賬款是有余額的是吧,只是忘記在21年末的時候調(diào)匯了。但是您應(yīng)收賬款22年、23年都調(diào)了,相當(dāng)于把這一筆財務(wù)費用還是做進(jìn)去了。這幾年財務(wù)費用加起來還是這個數(shù)字。那你現(xiàn)在也不好補(bǔ)了呀,如果你補(bǔ)的話,21年財務(wù)費用要動,22年,23年財務(wù)費用都要動了。

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快賬用戶5928 追問 2023-03-02 21:46

好的,老師,那我還是不去動21的了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-02 21:48

是的,我說的就是這個意思,其實最后應(yīng)收賬款的余額23年、22年都是對的,你不要動了,一動的話,把這些三年賬全部都動了。

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齊紅老師 解答 2023-03-02 21:56

希望您給出五星好評,謝謝!

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是的,月末是看調(diào)匯后的金額。
2023-03-02
您好,余額表要對應(yīng)之前報表,按負(fù)債表各科目數(shù)據(jù)填入科目余額表, 提供23年年末科目余額表,我們就不提供期初數(shù)
2024-06-04
你好,這個不一定,資產(chǎn)負(fù)債表里面是重分類之后的科目,余額表是沒有重分類的 可以
2025-03-20
你好,怎么會不平呢,你原本是平的吧,然后借貸方增加這個金額
2021-03-11
你好,如果是外賬的話需要確認(rèn)無票收入了。
2020-06-29
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