是的,月末是看調(diào)匯后的金額。
你好,老師,我們公司以前的公賬是記賬公司做的賬,去年交接給我的時候,給我了一張科目余額表,我按這張科目余額表設(shè)置的期初余額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張科目余額表中應(yīng)收賬款的余額比實際業(yè)務(wù)中的余額少了48000元,現(xiàn)在客戶按實際金額回款,導(dǎo)致我的賬面應(yīng)收賬款余額在了貸方48000元,(實際款已清)現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
老師好,圖片是我們公司的其他應(yīng)收款代繳社???,都是本月繳納本月社保,本月發(fā)上月工資,以前科目都沒有余額,7月開始社保調(diào)整了基數(shù)。現(xiàn)在余額余11.8。如果后續(xù)社保不調(diào)整了,那不是一直都11.8的余額?是我哪里做錯了嗎?
請問一下我司給客戶發(fā)票金額是HKD19632.6元,因為匯率差異我們香港賬戶實際收款HKD19554.6元,這個差異如何做賬呢,在月末的時候需要結(jié)匯嗎?在金蝶如何處理科目才正確呢?下圖是收款明細(xì)及余額
老師您好,就是在做應(yīng)收賬款美元戶的時候,我收匯了如圖一,然后開票了如圖二,科目余額表應(yīng)等于6585 59,可是調(diào)匯后科目余額表的余額是6679.35。那對余額的時候是要看調(diào)匯后的金額嗎
老師做貸款報表的時候把應(yīng)付和其他應(yīng)收應(yīng)付給調(diào)了,現(xiàn)在要提供科目余額表,如何調(diào)整科目余額表,都要注意什么?讓提供23年年末科目余額表,需要對23年的期初嗎?還是只要23年期末的余額跟報表能對上就行了
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那這樣比如沒調(diào)匯前余額是六萬那調(diào)匯后變成六萬一,那這樣對往來的時候就是還有六萬一的款沒收回來嗎。這樣是合理的嗎。還有主營業(yè)務(wù)收入需要進(jìn)行調(diào)匯嗎
調(diào)的是應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入是不用調(diào)的。
是這樣的,每個月月末都要計算匯兌差額,就是要調(diào)匯嘛,就按照當(dāng)期的即期匯率,折算成人民幣。
就是這么算法的呀。
那我做的那個分錄是對的是吧,收匯是月初匯率,調(diào)匯的時候是月末匯率。那就是比如我收了一萬,開票開了三萬,原本科目余額表應(yīng)是剩兩萬,那看科目余額表的時候,就不看這個兩萬的余額,是去對調(diào)匯的余額是吧。
是這樣的,就是用月末的您的那個應(yīng)收賬款余額2萬乘以月末的匯率減去您的賬上的那個本身的應(yīng)收賬款金額,就是財務(wù)費用。
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您說的這個我是明白的,我現(xiàn)在糾結(jié)的是,調(diào)匯后我科目余額表的余額跟我實際收匯和開票后相減的余額不一致,如果去看調(diào)匯后的余額,那我應(yīng)收賬款的余額不就對不起來了。還是說在對應(yīng)收賬款的時候,先減去調(diào)匯前財務(wù)費用。
您是說您和客戶對賬嗎?
您收匯、開票以后,和你最后剩余的調(diào)匯后的余額就不一樣的,差的就是財務(wù)費用呀。
您的意思說,如果您的應(yīng)收賬款余額老是兩萬美元的話,你每個月末調(diào)應(yīng)收賬款,那個數(shù)字一直都會變動是吧?
是的老師,我是要跟客戶對賬。這樣余額會變動,那我每次對的時候要自己先減去財務(wù)費用嗎。
你要跟客戶對賬的時候,你不用人民幣嘛,你就用美元跟他對賬啊。
我看了下,美元確實是對的上的。那我就對美元。那老師,我21年的應(yīng)收賬款忘記調(diào)匯了,在22年怎么入帳好
21年末應(yīng)收賬款是有余額的是吧,只是忘記在21年末的時候調(diào)匯了。但是您應(yīng)收賬款22年、23年都調(diào)了,相當(dāng)于把這一筆財務(wù)費用還是做進(jìn)去了。這幾年財務(wù)費用加起來還是這個數(shù)字。那你現(xiàn)在也不好補(bǔ)了呀,如果你補(bǔ)的話,21年財務(wù)費用要動,22年,23年財務(wù)費用都要動了。
好的,老師,那我還是不去動21的了,謝謝老師
是的,我說的就是這個意思,其實最后應(yīng)收賬款的余額23年、22年都是對的,你不要動了,一動的話,把這些三年賬全部都動了。
希望您給出五星好評,謝謝!