都沒有抵減的了,就不用抵減了
請問老師,稅控盤服務(wù)費當(dāng)月不抵扣,因為有進項留抵,而且前期也有稅控服務(wù)費的留抵。那我當(dāng)月申報填了表四還要填減免稅的申報表嗎?
在期末有留抵的情況下,稅控系統(tǒng)的服務(wù)費是不是只填發(fā)生額,不填抵減額
稅控服務(wù)費當(dāng)期抵減后有余額后期還可以再抵減嗎
稅控系統(tǒng)服務(wù)費280可全額抵減增值稅,那么金稅會員費400可以全額抵減嗎?
請問稅額抵減情況表中的數(shù)據(jù)會在與增值稅主表中體現(xiàn)嗎?如果當(dāng)期有留抵稅額,那稅控服務(wù)費還能夠全額抵減稅額嗎?
老師,我們公司打算給員工交社保,需要交哪幾險
答案的2/5和3/5是哪里得來的
老師,你好,我們出租廠房,租金沒收,發(fā)票未開,可以先不算收入嗎?
老師,像寫字樓這種物業(yè)公司,每年會有集中一個月收入特別多,打個比方,每年的1月份收到的房租特別多,占全年總收入的80%以上,所以每年1月份要交的稅就特別多,第一季度的企業(yè)所得稅也特別多,然后后面11個月就每個月一點點的房租收入,然后次年匯算清繳完就要退稅,好麻煩,針對這種情況,老師有沒有好的做賬建議?
老師,這個答案有點不懂,劃線地方為什么要乘以復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)?
老師您好:我拿現(xiàn)金存對公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰存的銀行回單就計誰的名字;
老師,請問沖銷去年年底的未開票收入,怎么做分錄?
銷售使用過的固定資產(chǎn)給子公司,是不是會造成成增值稅收入和所得稅收入比對異常
老師,外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,沒有取得采購發(fā)票,也不做退稅,那出口的貨物可以免稅嗎?
老師,這題減值導(dǎo)致的資產(chǎn)減值損失不影響凈利潤嗎?
我們公司一直是可以出口退稅的,那稅控服務(wù)費的抵減稅額就一直不能用抵減稅額了嗎?
是的,沒有可抵減的就不用抵減了