你好 沖原來 交時的分錄? ? ?不影響的?
2020年不知道有這張費用發(fā)票,21年突然來了費用票,可以入賬嗎?可以稅前扣除嗎?用什么科目 符不符合全責發(fā)生制, 2020票知道有費用但是沒票用什么科目提現(xiàn)這個業(yè)務,21年匯算清繳之前來票之前把票付后面就行了是吧 那21年匯算清繳之后來票呢,分錄怎么做,允許稅前扣除嗎?來的票放哪? 總共這幾個問題請老師詳細解答謝謝啦
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當時跟對方談的是不含稅的 所以對方不給開票,但是雖然沒收回發(fā)票之前會計都也記的長期待攤費用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個月剛接的 ,那今年匯算清繳需要把這235000全部調(diào)增嗎? 去年匯算清繳沒有調(diào)增
有個問題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務出現(xiàn)問題,但是匯算清繳已經(jīng)過了。問題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費用多計提了375.21,有老師告訴我,因為跨年了,應該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因為金額不大,你直接調(diào)整,就是管理費用紅字負數(shù)表示?,F(xiàn)在兩種方法,不知道哪個對的
有個問題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務出現(xiàn)問題,但是匯算清繳已經(jīng)過了。問題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費用多計提了375.21,有老師告訴我,因為跨年了,應該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因為金額不大,你直接調(diào)整,就是管理費用紅字負數(shù)表示?,F(xiàn)在兩種方法,不知道哪個對的
有個問題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務出現(xiàn)問題,但是匯算清繳已經(jīng)過了。問題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費用多計提了375.21,有老師告訴我,因為跨年了,應該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因為金額不大,你直接調(diào)整,就是管理費用紅字負數(shù)表示?,F(xiàn)在兩種方法,不知道哪個對的
老師,我這個是新?lián)Q的賬套,做了退貨,沒有成本,出了也沒有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團平臺的錢是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應收款或者其他應付款老板(如果有欠老板錢)貸主營業(yè)務收入啊
老師,您好。我們在異地開了分公司并備案小規(guī)模納稅人,但前面的廠房租金和裝修費都總公司(一般納稅人)付款,然后就在總公司攤銷和做費用,這樣行嗎?
老師,好。我們公司有兩個股東,都是法人股,一個法人股占比59%,一個法人股占比41%。 做合并報表時,是兩個股東都能做,還是只有大股東可以做
換了電腦,下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒了,也沒備份過,不開通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能,直接再采集一遍信息可以嗎老師
公司是加工(驗布、打卷,打包后)買進來的布后面再銷售,領(lǐng)料出庫的時候是借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-針織布嗎
老師,金蝶上我錄完記賬憑證了,后續(xù)都需要做啥
老師美團平臺的錢一般是當月收入次月自己提現(xiàn),怎么做賬,先做其他應收款貸主營業(yè)務收入提現(xiàn)再做銀行存款,貸其他應收款嗎,
老師,銀行的結(jié)算卡主要是做什么用
老師,今天做題遇到一個疑問,為指定產(chǎn)品進行的研發(fā)活動,專利技術(shù)的折舊,什么時候計入生產(chǎn)成本,什么時候計入制造費用?圖一的答案是計制造費用,圖二這題是計入生產(chǎn)成本,一下記制造費用,一下記生產(chǎn)成本,到底寫哪個?
好的 謝謝
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!