同學(xué)您好,您的意思是2021年收到了2020年度的發(fā)票是嗎,您匯算清繳錢收到的,是可以在2020年度所得稅稅前扣除的,做賬做在2021念,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。 知道有費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票的,可以正常入賬,匯算清繳之前來(lái)了發(fā)票,就可以所得稅稅前扣除 匯算清繳之后才來(lái)發(fā)票的,匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整,一般是不可以稅前扣除,除非您到稅務(wù)局取更正申報(bào)
2020年不知道有這張費(fèi)用發(fā)票,21年突然來(lái)了費(fèi)用票,可以入賬嗎?可以稅前扣除嗎?用什么科目 符不符合全責(zé)發(fā)生制, 2020票知道有費(fèi)用但是沒(méi)票用什么科目提現(xiàn)這個(gè)業(yè)務(wù),21年匯算清繳之前來(lái)票之前把票付后面就行了是吧 那21年匯算清繳之后來(lái)票呢,分錄怎么做,允許稅前扣除嗎?來(lái)的票放哪? 總共這幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)老師詳細(xì)解答謝謝啦
老師,有個(gè)2020年發(fā)票45百元,我直接入到2021.1月份費(fèi)用了,金額不大,老師如果金額打,我必須通過(guò)以前年度損益調(diào)整是吧,老師那還分匯算清繳之前,匯算清繳之后嗎、老師我這個(gè)發(fā)票在2021.5月份之前來(lái)到,我做2020年匯算清繳可以扣除 ,這個(gè)怎么理解,我賬務(wù)上做到2021年了,如果在2021.5月份之后來(lái)到這個(gè)發(fā)票怎么入賬? 老師這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)發(fā)票時(shí)間和5月份之前之后有關(guān)系嗎?還是5月份之后必須走這個(gè)科目?我迷糊了
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn),沒(méi)有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒(méi)有取得發(fā)票,也沒(méi)有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來(lái)了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來(lái),我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來(lái)了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問(wèn),請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問(wèn),我在問(wèn)如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來(lái)了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來(lái)了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問(wèn),你好如果5年以后來(lái)了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
老師,年前的一張費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在開過(guò)來(lái)了,我直接放在憑證后面可以吧,但是進(jìn)項(xiàng)有2萬(wàn)多在這個(gè)月,之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款,沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)入賬,等于多入賬成本2萬(wàn)多,現(xiàn)在可以多開2萬(wàn)多的發(fā)票附在之前那個(gè)憑證后面嗎?但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)怎么寫分錄啊老師,我匯算清繳也做完了,沒(méi)有調(diào)增這部分進(jìn)項(xiàng)的費(fèi)用
老師,我們家在23年12月份預(yù)提了一筆借款利息90萬(wàn),對(duì)方的發(fā)票要在24年才能開來(lái),現(xiàn)在我們做23年所得稅匯算清繳,對(duì)方發(fā)票只開來(lái)了60萬(wàn),且后面的發(fā)票因?yàn)楦鞣N原因在五月份之前都開不了了。當(dāng)初入賬我做的是財(cái)務(wù)費(fèi)用借方,暫估應(yīng)付款貸方,現(xiàn)在收到的60萬(wàn)利息發(fā)票,我沖預(yù)提時(shí)要怎么入賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄,另外剩下的無(wú)票的30萬(wàn),我會(huì)在所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)增繳納對(duì)應(yīng)的所得稅,這30萬(wàn)對(duì)應(yīng)的當(dāng)時(shí)預(yù)提的分錄要怎么處理,可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù),貸方以前年度損益調(diào)整嗎,或者還有其他什么合適的辦法呢,請(qǐng)老師解答下,謝謝
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問(wèn)問(wèn)啥事嗎
老師請(qǐng)問(wèn)換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問(wèn)下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
那匯算清繳之前收到帳做到2021年度用以前年度損益,20年知道這筆費(fèi)用時(shí)候還用做分錄嗎
如果知道的話,最好是做在2020年度
老師我問(wèn)得就是不知道該怎么辦啊
就是您2020年舊知道有這筆費(fèi)用,那您就正常一般是怎么做的就怎么做
那不是不符合全責(zé)發(fā)生制
實(shí)際是2020年度的,您做在2020年度,就是權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則的體現(xiàn)
老師我懵了老師你可以詳細(xì)解答一下嗎?就是跨年票發(fā)生業(yè)務(wù)怎么處理 我只要看懂業(yè)務(wù)我就明白了
我這里有一份跨年發(fā)票的賬務(wù)處理相關(guān)的文檔,是我們繼續(xù)教育里面的一個(gè)專題,您留個(gè)郵箱,我發(fā)您