同學(xué)你好 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類其他
老師,你好,今年收到退回的上年度企業(yè)所得稅,在今年的企業(yè)所得稅申報(bào)中,該款項(xiàng)應(yīng)該填在主表的哪一項(xiàng)
你好老師:我們2021年虧損200,我今年2022年1月份盈利100,那我申報(bào)今年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損我填寫100,那2022年第一季度申報(bào)時(shí),1月份盈利的100還交企業(yè)所得稅嗎。怎么交?請問老師!
請問老師。2022年補(bǔ)交2019年的企業(yè)所得稅。在2022年利潤表中有所得稅費(fèi)用有數(shù)據(jù)。是否可以申報(bào)在2022年第四季度的利潤表中
你好 小規(guī)模2022年度企業(yè)所得稅年報(bào)零申報(bào) 但是在2022年度年度有200塊錢罰款 在填2022年企業(yè)所得稅年報(bào)中 這200塊錢應(yīng)該填在哪列?
2022年當(dāng)年為科中小企業(yè),三季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)享研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除 填寫了,并且按100%加計(jì)。2023年申報(bào)科中小,科技局顯示不符合。 這種企業(yè)所得稅匯算時(shí),研發(fā)費(fèi)用這塊怎么填?
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)啊?每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?