你好 等下 寫完發(fā)你呀?
3、5日,向丙公司購進(jìn)800件A牌男襯衣,每件進(jìn)價(jià)80元,計(jì)64000元,增值稅8320 元,貨稅款共72320元。根據(jù)購貨合同規(guī)定,采用預(yù)付貨款方式,現(xiàn)以存款預(yù)付貨稅款共30000元,余款到貨再付清。 4、9日,向乙公司購進(jìn)的A牌男襯衣到貨450件,已驗(yàn)收入庫,剩余150件尚未到貨。 5、16日,向甲公司購進(jìn)500件A牌男襯衣,每件進(jìn)價(jià)80元,計(jì)40000元,增值稅5200元,運(yùn)費(fèi)400元,運(yùn)費(fèi)增值稅36元,發(fā)票賬單已收到,但款項(xiàng)尚未支付,商品已驗(yàn)收入庫。 6、20日,以存款支付上甲公司貨稅款共45636元。 7、20日,向乙公司購進(jìn)的A牌男襯衣到貨150件,已驗(yàn)收入庫。 8、22日,向丙公司購進(jìn)800件A牌男襯衣現(xiàn)已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫,同時(shí)以存款付清余下貨稅款。 要求:編制會(huì)計(jì)分錄;
茂源公司向B企業(yè)采購材料,共支付價(jià)款30000元。按照合同規(guī)定,茂源公司先預(yù)付50%購貨款,驗(yàn)貨后補(bǔ)付其余款項(xiàng)。付款10天后,茂源公司收到所購材料和結(jié)算憑證,材料價(jià)款30000元,增值稅3900元,茂源公司通過銀行補(bǔ)付余款。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制茂源公司預(yù)付貨款,收到材料、結(jié)清貨款的會(huì)計(jì)分錄
3、5日,向丙公司購進(jìn)800件A牌男襯衣,每件進(jìn)價(jià)80元,計(jì)64000元,增值稅8320元,貨稅款共72320元。根據(jù)購貨合同規(guī)定,采用預(yù)付貨款方式,現(xiàn)以存款預(yù)付貨稅款共30000元,余款到貨再付清。編制分錄
3、5日,向丙公司購進(jìn)800件A牌男襯衣,每件進(jìn)價(jià)80元,計(jì)64000元,增值稅8320元,貨稅款共72320元。根據(jù)購貨合同規(guī)定,采用預(yù)付貨款方式,現(xiàn)以存款預(yù)付貨稅款共30000元,余款到貨再付清。會(huì)計(jì)分錄
3、5日,向丙公司購進(jìn)800件A牌男襯衣,每件進(jìn)價(jià)80元,計(jì)64000元,增值稅8320元,貨稅款共72320元。根據(jù)購貨合同規(guī)定,采用預(yù)付貨款方式,現(xiàn)以存款預(yù)付貨稅款共30000元,余款到貨再付清。編制分錄
老師 我們是一家房地產(chǎn)公司 符合雙一原則 現(xiàn)在做土地增值稅的清算 土地增值稅收入怎么確認(rèn)
老師,24年我公司由小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人。 現(xiàn)在有一張22年的專票。 我可以勾選抵扣嗎?
請(qǐng)問是先報(bào)增值稅及附加,還是先報(bào)報(bào)表
老師,請(qǐng)教一下幾個(gè)問題: 1.目前我們賬務(wù)未計(jì)提盈余公積,請(qǐng)問現(xiàn)在計(jì)提,是根據(jù)未分配利潤的多少計(jì)提,是否每年集體一次即可?) 2.計(jì)提盈余公積后是否可以當(dāng)月轉(zhuǎn)增資本,法人不需要繳納個(gè)人所得稅,還有一個(gè)股東臺(tái)灣人,根據(jù)外商投資企業(yè)員原則,是不是股東也不用繳納個(gè)稅? 3.這些的前提是不是還要修改公司章程,最后變更工商登記? 4.整個(gè)流程下來大概要多久時(shí)間。 麻煩老師細(xì)心解答,感謝!
我們出口是自己名字出口的報(bào)關(guān)單。是報(bào)關(guān)單位報(bào)關(guān)的。這個(gè)是所得稅申報(bào)表里的自營出口。不是委托出口吧
老師,季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的季末從業(yè)人數(shù)是填寫個(gè)稅申報(bào)人數(shù)嗎,是填寫的9月個(gè)稅申報(bào)人數(shù)嗎。
郭老師,如果費(fèi)用票,下個(gè)月才開來,我這個(gè)月,怎么做賬,先不交所得稅
老師好,因增值稅即征即退進(jìn)項(xiàng)稅勾選成一般項(xiàng)目,后期更正申報(bào),補(bǔ)回因即征即退多退金額,怎么做賬?
老師,個(gè)體工商戶一二季度是按核定征收申報(bào)經(jīng)營所得的,三季度沒有銷售,且稅務(wù)這邊改成查賬查賬征收了,扣繳端默認(rèn)1-9月份收入,按查賬征收計(jì)算的,然后系統(tǒng)上顯示有補(bǔ)稅金額,這個(gè)怎么辦?。??
展覽展示公司,開具的布展服務(wù)費(fèi)6%,印花稅是按承攬合同里的定做合同稅目交稅對(duì)嗎?