你好;? 需要繳納1%增值稅 和附加稅 以及個(gè)人所得稅的??
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買(mǎi)工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹(shù)屬于固定資產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過(guò)私戶(hù)代收社保錢(qián),公戶(hù)付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
沒(méi)有免稅政策嗎?不是說(shuō)小規(guī)模納稅人月收入不超過(guò)10萬(wàn)的免稅嗎?個(gè)人可以算小規(guī)模納稅人嗎?
你好;? ?個(gè)人的話; 800元以下免個(gè)稅; 500元以下免增值稅的?
那如果是我出租房產(chǎn),取得了1萬(wàn)元收入,需要繳納增值稅嗎和個(gè)稅嗎
你好;? 繳納增值稅和附加稅; 以及印花稅 和房產(chǎn)稅以及土地使用稅 和個(gè)稅的??
我個(gè)人怎么繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅,土地使用稅按照什么繳納,我沒(méi)有取得房屋土地證?。總€(gè)稅按什么稅務(wù)繳納
你好;? ?去稅務(wù)局開(kāi)票的時(shí)候就會(huì)繳納哈; 只是個(gè)稅會(huì)代扣? ?
個(gè)稅和增值稅都是在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候繳納嗎
你好;? ? 除開(kāi)個(gè)稅; 其他稅種 都是 開(kāi)票的時(shí)候繳納; 個(gè)稅支付方企業(yè)代扣? ?
我是租給個(gè)人 支付方企業(yè)怎么代扣呢?
你好;1. 如果你是個(gè)人; 你去出租出去 ;? ? 到時(shí)對(duì)方公司在付款的時(shí)候代扣個(gè)稅 ; 他們?nèi)? ?系統(tǒng)報(bào)財(cái)產(chǎn)租賃所得? ?
我是個(gè)人,我出租給個(gè)人,個(gè)人給我付房租,怎么代扣代繳
你好 ;? ? 那你就去稅務(wù)大廳自己報(bào)哈 ;? ?我還以為你出租給企業(yè)的??