你好,小規(guī)模期間有收入嗎?如果有的話不可以。
老師好,現(xiàn)在是平臺(tái)勾選抵扣,現(xiàn)在我還要看稅負(fù)嗎?如果每個(gè)平進(jìn),銷增值稅都平,那此不是有時(shí)候要交增值稅特別多?另外,如果購(gòu)置固定資產(chǎn)的,進(jìn)項(xiàng)稅一次抵扣的,如果額度大的是不是可以抵很多銷項(xiàng)稅額了?
我想咨詢 一般納稅人收到購(gòu)買貨物用于招待的專票,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,可以選擇不抵扣勾選,然后全額計(jì)入費(fèi)用抵企業(yè)所得稅嗎?還是說(shuō)要怎么做呢?
一般納稅人用于簡(jiǎn)易計(jì)稅購(gòu)入固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)是選擇勾選轉(zhuǎn)出,還是不抵扣勾選?萬(wàn)一這個(gè)企業(yè)以后改一般計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)可以轉(zhuǎn)回嗎?
老師 我們這個(gè)月剛升一般納稅人 在小規(guī)模時(shí)候有收到開(kāi)給公司的專票 這種這個(gè)月可以勾選抵扣嗎 我在進(jìn)項(xiàng)勾選平臺(tái)能查到
企業(yè)2017.6.01升級(jí)為一般納稅人,2017.05.09購(gòu)入的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?現(xiàn)在在勾選平臺(tái)能夠查到,就是可以勾選抵扣的意思,對(duì)嗎?
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢