你好 你這個(gè)402.7是要放到其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額,金額是要不含稅的,402.7/1.03
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,想問(wèn)一下我們總收入如果是5萬(wàn)的話。其中有5000是稅控機(jī)器開(kāi)普通發(fā)票的,剩下的沒(méi)開(kāi)發(fā)票(無(wú)票收入)。我們填這個(gè)報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填到哪一項(xiàng)?是把開(kāi)的發(fā)票填在第3行還是都填寫(xiě)在第10欄。還是分開(kāi)寫(xiě)
您好,我想咨詢個(gè)問(wèn)題,我們是小規(guī)模納稅人,還是因?yàn)榻逃袠I(yè)有很多顧客是不要發(fā)票的,平時(shí)做分錄直接就是借方:銀存 貸方:主營(yíng)收入,然后利潤(rùn)表中的收入也是季度匯總的這部分收入,我想問(wèn)的是季度報(bào)增值稅的時(shí)候主表第一行填寫(xiě)的不含稅營(yíng)業(yè)額 跟利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入是一致的嗎,但是利潤(rùn)表里邊的收入其實(shí)是默認(rèn)含稅的總收入。這樣對(duì)嗎
老師您好,我們是賣(mài)農(nóng)藥化肥的銷(xiāo)售公司,小規(guī)模納稅人,2022年10-12月第四季度 開(kāi)票收入36400元 未開(kāi)票收入1246933.5元 請(qǐng)問(wèn)下 未開(kāi)票收入這部分填在申報(bào)表的哪一欄? 請(qǐng)問(wèn)我本期銷(xiāo)售額是不是能全免增值稅?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)的服務(wù)費(fèi)今年是1%,發(fā)票上面是有稅額得,這個(gè)月我開(kāi)了1000得票,實(shí)際收入有2000,其中有1000是個(gè)人客戶,是否需要也把票開(kāi)了,開(kāi)給個(gè)人,如何申報(bào),填那張表
老師,我們公司是上海小規(guī)模納稅人,這個(gè)月總的收入是671.5元,其中開(kāi)票的是268.8,(稅2.66)剩下的402.7是個(gè)人客戶,不需要開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)我分錄怎么做,申報(bào)表只要填寫(xiě)主表得第10攔,把總的收入671.5全部填進(jìn)去嗎
銷(xiāo)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開(kāi)來(lái)的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷(xiāo)和費(fèi)用打款可以經(jīng)過(guò)母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn),但是一直還沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買(mǎi)的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買(mǎi)的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購(gòu)買(mǎi)價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買(mǎi)價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤(rùn)表里銷(xiāo)售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請(qǐng)問(wèn)有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
這樣填了之后 要交稅了,我們?cè)聸](méi)有超過(guò)10w,
是的,后面是有減免的