你好,那你看下有沒(méi)有沒(méi)有申報(bào)增值稅的,但是你賬上做了收入。
麻煩問(wèn)一下,2019年12月增值稅申報(bào)表本年累計(jì)銷售額與年報(bào)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入不一致的原因是什么?
老師 我想問(wèn)下小規(guī)模變成一般納稅人 增值稅納稅申報(bào)表本年累計(jì)銷售額和利潤(rùn)表上本年累計(jì)收入對(duì)不上 會(huì)有問(wèn)題嗎
增值稅主表銷售額本年累計(jì)與利潤(rùn)表本年收入 之間為什么不想等
老師您好,請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表中的本年累計(jì)銷售額和利潤(rùn)表中的本年累計(jì)銷售額是一致的嗎? 因?yàn)槲铱戳宋业谋硎窃鲋刀悎?bào)表的數(shù)字小于利潤(rùn)表
老師,利潤(rùn)表的銷售額小于增值稅申報(bào)表本年累計(jì)銷售額,是什么問(wèn)題?
老師 你好 廢紙皮收入交幾個(gè)點(diǎn)稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會(huì)到票,我做暫估什么
老師,在計(jì)提工資的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 10000(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 計(jì)提保險(xiǎn)的時(shí)候:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)1200 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)600 貸:應(yīng)付職工薪酬 -保險(xiǎn)費(fèi)1800 這樣做憑證是不是管理費(fèi)用多計(jì)提了?因?yàn)樵谟?jì)提管理費(fèi)用的時(shí)候包含了個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分,我這樣理解對(duì)嗎
老師,報(bào)廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團(tuán)100%控股下的兩個(gè)子公司合并,在合并報(bào)表時(shí)被合并公司有實(shí)收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤(rùn)-151703739.61本年利潤(rùn)-3050222.12,所有者權(quán)益合計(jì)是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長(zhǎng)期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒(méi)明白
先給員工報(bào)銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購(gòu)買的集裝箱搭建的簡(jiǎn)易休息室,做賬時(shí)計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會(huì)到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?
老師,你說(shuō)的這個(gè)是利潤(rùn)表收入大于增值稅申報(bào)表收入的情況吧
哦,剛才我寫(xiě)錯(cuò)了,你看一下你有沒(méi)有處置固定資產(chǎn)的,或者是開(kāi)了發(fā)票沒(méi)有確認(rèn)收入的。
處置固定資產(chǎn)怎么會(huì)沖減收入呢?
你好,他不會(huì)重減收入,他的做的是固定資產(chǎn)清理啊,你申報(bào)增值稅,但是所得稅的銷售額沒(méi)有。