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1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用增值稅基本稅率13%。8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400000元,增值稅52000元;取得運(yùn)輸部門開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專專用發(fā)票,注明的運(yùn)費(fèi)為20000元,增值稅1800元。(2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為100000元,增值稅13000,材料未到。(3)銷售產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價款900000元,稅款117000元。(4)將產(chǎn)品投資入股200000(成本價),該企業(yè)無同類產(chǎn)品售價,該產(chǎn)品的成本利潤率為10%。根據(jù)以上資料,計算該企業(yè)8月份應(yīng)繳納的增值稅并寫出會計分錄。

2023-03-01 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-01 14:32

借原材料42萬 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項52000加1800, 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-03-01 14:33

借在途物資10萬, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項13000 貸實收資本

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-01 14:33

借應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入90萬, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅小項117000

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齊紅老師 解答 2023-03-01 14:34

借長期股權(quán)投資, 貸主營業(yè)務(wù)收入20萬*1.1 應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項20萬*1.1*13%

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同學(xué)你好 稍等一下哦
2023-03-01
你好同學(xué),首先需要計算銷項稅和進(jìn)項稅
2023-03-01
借原材料42萬 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項52000加1800, 貸銀行存款
2023-03-01
你好??(2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為 費(fèi)00080 元。 這個數(shù)字不全
2021-06-30
同學(xué)你好 計算該企業(yè)8月份應(yīng)繳納的增值稅?!N項稅額一進(jìn)項稅額 銷項稅額=117000加上200000*(1加上10%)*13% 進(jìn)項稅額=52000加上1800加上13000
2021-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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