你好,做帳需要原件的。
老師們,我們公司內(nèi)部報(bào)銷,就是所有開支費(fèi)用發(fā)票拿到手后,先掛賬,不急于付款的,領(lǐng)導(dǎo)要求寫報(bào)銷單,先由會(huì)計(jì)審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長簽字—返到財(cái)務(wù)室出納簽字(若是付款會(huì)蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬),在這樣一個(gè)審批程序上存在一個(gè)問題是,總經(jīng)理和董事長那總是外出跑業(yè)務(wù)很少到公司,結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導(dǎo)簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室掛賬,甚至有人最后弄丟發(fā)票,針對(duì)這個(gè)先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭論,總經(jīng)理認(rèn)為有發(fā)票就代表業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性了,不必要讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,懂事長也認(rèn)為讓他簽字了就等于付款一樣,因?yàn)槲覀兊礁犊顣r(shí)還要寫付款申請(qǐng)單需要領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)覺得簽字太多也麻煩,我最近發(fā)現(xiàn)這個(gè)掛賬又等待領(lǐng)導(dǎo)簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室入賬,我的意見是掛賬時(shí)先讓會(huì)計(jì)審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會(huì)計(jì)掛賬,報(bào)銷單上總經(jīng)理和董事長簽字那里就空著(這個(gè)地方不簽完字可以嗎?),我建議他們把發(fā)票拍照或者復(fù)印留底,等待付款時(shí)寫付款申請(qǐng)單(上面也由會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)發(fā)票已入賬代表業(yè)務(wù)真實(shí)性)及發(fā)票復(fù)印件讓領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,但是我們另一個(gè)只是審核我賬的會(huì)計(jì)主管認(rèn)為掛賬的報(bào)銷單上領(lǐng)導(dǎo)
你好老師,我們公司是銷售白酒的,招待客戶品嘗白酒,這個(gè)要怎么做賬呢? 借:銷售費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 這個(gè)只需要一個(gè)出庫單領(lǐng)導(dǎo)簽字即可吧
老師,我們公司正常的業(yè)務(wù)招待餐費(fèi)發(fā)票,附件要事前審批單,支付截圖,點(diǎn)菜單。但是涉及很多餐費(fèi)去抵其他沒有發(fā)票的事項(xiàng),后面附件沒附事前審批單,支付截圖這些。這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?合理嗎?
老師好 費(fèi)用報(bào)銷時(shí),公司流程里有會(huì)計(jì)審核簽字后財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字然后總經(jīng)理審批完,最后單據(jù)到出納手里現(xiàn)金付訖。那么,就該筆報(bào)銷業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)是何時(shí)在財(cái)務(wù)軟件里做賬的呢?是在審核簽字時(shí)就做賬還是等出納現(xiàn)金付訖后把單據(jù)給會(huì)計(jì)了再做賬?
老師 , 比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)付款,有領(lǐng)導(dǎo)簽字的業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批單, 做賬的時(shí)候是附審批單的原件還是復(fù)印件呢?
客房要求多開票,收幾個(gè)點(diǎn)才不虧本
員工離職了又入職,然后再入職時(shí)直接按照第一次入職的時(shí)間做的信息采集,這樣只可能對(duì)預(yù)繳個(gè)稅造成影響,年底做匯算的時(shí)候還是會(huì)按照準(zhǔn)確的多貼少補(bǔ)的對(duì)嗎,往年已經(jīng)產(chǎn)生的錯(cuò)誤且已經(jīng)匯算過了,可以不做處理的吧
24年員工的離職日期填錯(cuò)了一個(gè)月應(yīng)該是10月末離職,填成11月末離職了,個(gè)稅只申報(bào)了10月份屬期在11月,后續(xù)沒有再申報(bào)個(gè)稅了,也不存在社保問題但是個(gè)稅申報(bào)沒有錯(cuò)誤,在不影響納稅的前提下可以暫不做處理嗎個(gè)稅匯算已經(jīng)結(jié)束了
報(bào)關(guān)單只有cif價(jià)和美元運(yùn)費(fèi)已知,保費(fèi)是000/0.08/1,怎么算這個(gè)保費(fèi)?
老師,我想問一下,工程掛靠,掛靠方開多少材料,多少勞務(wù),多少生活雜費(fèi)發(fā)票?可以把我開出去的金額抵平嗎?
老師,公司購買車輛要交10個(gè)點(diǎn)的購置稅,我抵扣是按照13個(gè)點(diǎn)抵扣,這么算下來我實(shí)際是不是只能抵扣3個(gè)點(diǎn)?
老師你好,甲公司下邊再設(shè)一個(gè)乙公司,那乙公司租的房子,甲公司付的款,怎么做賬啊
老師您好!資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總數(shù)可以是負(fù)數(shù)嗎?
老師:您好!請(qǐng)問“其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款”這2個(gè)科目在資產(chǎn)負(fù)債表里如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要做重分類嗎?
個(gè)體工商戶的工資也需要在扣繳端申報(bào)嗎
可是原件要被我們辦公室管理部門保管的 ,這種情況呢
好,他保管著做什么用,他哪有個(gè)復(fù)印件就是了。
發(fā)票這個(gè)他要不要保管。
哈哈,發(fā)票肯定不保管,
另外比如食堂充值飯卡明細(xì)單,領(lǐng)導(dǎo)簽了字的,這種也是原件做賬吧
對(duì)的,是的,做賬需要原件的。