購置稅不能抵扣增值稅的
老師,我們掛靠A公司,就是不提供票13個點。現(xiàn)在比如我們提供13個點的材料票,買的13個點去抵扣合適不?還是全額交合適(備注,前期十幾萬實際買的10個點,如果不購買人家的東西需要13個點買)
我想請問一下,我用別個公司名義買車,別個說抵10個點的稅給我,假如車價60萬,購置稅5萬。到底是抵那一部分的10個點哦,別個說是60÷1.13得出不含稅價格,得出購置稅大概5萬左右。然后再就是購置稅÷13×10,就是抵扣的稅啊
老師 一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于加工賣13個點的產(chǎn)品,取得的農(nóng)產(chǎn)品專票能計算抵扣10個點嗎,還是只能按票面9個點的稅額抵扣
老師問下,像我們公司這種賣出去產(chǎn)品是按13%,但是購進(jìn)的原木是免稅的,是不是不可以抵扣?如果可以是按9個點還是13個點來抵的
老師如果我是13個點進(jìn)項,然后賣給小規(guī)模公司,我銷項13個點出去,小規(guī)模要開3個點的專票給我的話,我是不是只能抵扣13個點
老師,請問,我 6 月份未開票,7 月份申報了一張未開票收入 9 萬,已經(jīng)抵扣了 9 萬的進(jìn)項發(fā)票,然后開來一張紅字通知單單出去,對方說要開 10 萬的紅字通知單,就把我開的 9 萬紅字作廢了,我現(xiàn)在要怎么樣操作才能重新開個 10 萬紅字出去?
如果我的做賬憑證摘要寫的是臨時勞務(wù)費是不是要繳納個稅
老師,請問每月月初給上月做賬的時候,已交的上月的增值費需要計提嘛,具體怎么做分錄呀
印花稅 怎么申報不需要稅務(wù)局核定,按季的話而要核定,按次申報還需要嗎。按次申報是怎么回事
員工臨時給公司干活付工資時候應(yīng)該是工資還是勞務(wù)報酬?臨時工需要繳納社保嗎?
老師 請問下 我們用自己公司做出口 但是對方不從我們公司走賬可以嗎 報關(guān)是我們幫報
請問,我們有一個公司從1月一直沒有業(yè)務(wù),請問填季報所得稅申報表我都填0可以嗎
老師,保險企業(yè)的業(yè)務(wù)員勞務(wù)報酬怎么報送,比如勞務(wù)費是一萬
商標(biāo)使用權(quán)計入什么科目
稅局沒核定印花稅,報印花稅是按不含稅的銷售收入申報嗎?
微信掃碼加老師開通會員
我付出去10個點的購置稅,然后進(jìn)項是13個點的增值稅,這樣一拉,我增值稅是不是就相當(dāng)于只抵扣了3個點呢?
從這個角度理解,是這樣