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老師,我們老板購買的茶葉,計入職工福利費,會計分錄為:借 制造費用-福利費 貸 銀行存款 對不對?如果對了,現(xiàn)金流量表里應該歸“應付職工薪酬”還是“支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金”?

2023-03-01 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-01 11:00

需要通過應付職工薪酬過度一下。

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快賬用戶9745 追問 2023-03-01 11:05

明白,現(xiàn)在就是現(xiàn)金流量表里歸哪個不清楚,應該是“應付職工薪酬”還是“支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金”?

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齊紅老師 解答 2023-03-01 11:05

記入到應付職工薪酬這個里面

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需要通過應付職工薪酬過度一下。
2023-03-01
你好,這里屬于職工支付現(xiàn)金處理
2021-02-26
同學,你好 負數(shù),放在支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金
2025-01-05
放在收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金就成
2025-01-05
然后是應還剩余備用金2000 借:管理費用-福利費2000 銀行存款 2000 貸:其他應收款4000 這個分錄怎么理解,是收到發(fā)票2000,收到銀行存款2000,抵他的備用金嗎
2020-12-28
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