需要通過應付職工薪酬過度一下。
這個分錄是對的嗎? 員工福利費專票(當月尚未認證抵扣)的分錄: 借:管理費用——福利費280 貸:應付職工薪酬——福利費280 借:應付職工薪酬——福利費280 借:應交稅費——進項稅額轉出20 貸:銀行存款300 如果是錯的,對的怎么寫?如果是對的,還需要做什么其他分錄嗎?我看別人的問題,有的還要做到轉出未交增值稅的,還有貸費用的,這是為什么?我需要做嗎?對一塊不懂,希望老師解答
老師 公司購買汽車每月存對公戶支付貸款和利息 借 短期借款 財務費用—利息 貸 銀行存款 應該體現(xiàn)到現(xiàn)金流量表中的,短期借款應對構建固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn)支出的現(xiàn)金,財務費用應對,支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 還是應該體現(xiàn)在,償還借款本金支付的現(xiàn)金和償還借款利息支付的現(xiàn)金呢?
老師,你幫我看一下,我分錄對不對,購買12瓶茅臺酒,入庫單,借,庫存商品,17988,貸,銀行存款17988,本月出庫10瓶,出庫單,借,管理費用,福利費14990,貸,應付職工薪酬,職工福利,14990,年會聚餐完畢,借,應付職工薪酬,職工福利,14990,貸,庫存商品,有兩瓶本月對外招待,出庫,出庫單,借,管理費用,招待費2998,貸,庫存商品2998。老師這是對于購買酒分別使用不同方向的分錄。第二個問題,我有點疑問,是不是所有只要涉及到福利費都要先計提應付職工薪酬。
老師,:給高管們租的公寓年租金我這樣記:管理費用-福利費,貸方還要過“應付職工薪酬”這個科目嗎?還有一次支付了一年的租金是不是還得按月攤,不能一次記入管理費用? 這樣對不:借 :長期待攤費用-房租 貸:應付職工薪酬,貸:應付職工薪酬,貸:銀行存款, 按月再分攤:管理費用-福利費,貸:長期待攤費用,這樣對嗎?
老師,我們老板購買的茶葉,計入職工福利費,會計分錄為:借 制造費用-福利費 貸 銀行存款 對不對?如果對了,現(xiàn)金流量表里應該歸“應付職工薪酬”還是“支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金”?
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進項稅500,貸預付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應該怎么調整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細科目嗎?
老師 公司干化學清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務招待費和福利費,納稅調增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
明白,現(xiàn)在就是現(xiàn)金流量表里歸哪個不清楚,應該是“應付職工薪酬”還是“支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金”?
記入到應付職工薪酬這個里面