嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的
老師,我有一個(gè)12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢?,我能?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們2月份因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)及時(shí)開進(jìn)來(lái)要交15萬(wàn)的稅,那么,我3月份是不是可以把2月份開的發(fā)票紅沖重新開,那我2月份交的稅就可以產(chǎn)生留抵稅額了
請(qǐng)問(wèn)老師,我們2月份開了發(fā)票,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有及時(shí)開進(jìn)來(lái),交了15萬(wàn)的稅,我們會(huì)計(jì)說(shuō)可以把2月份開的發(fā)票在3月份紅沖重新開,那么2月份交的稅款就可以產(chǎn)生留抵稅額。我有點(diǎn)不明白,我3月紅沖重開一正一負(fù)不就相互抵消了嗎?怎么產(chǎn)生留抵,留抵應(yīng)該只是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票那部分吧,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
我們是建筑公司,2月份沒(méi)有開票,因?yàn)樵谏暾?qǐng)銀行貸款,為了開票的連續(xù)性,月底開了一張發(fā)票次月沖紅可以嗎
老師,發(fā)票的銷售方為企業(yè),貨款可以轉(zhuǎn)賬給法人嗎?還是只能轉(zhuǎn)到公司賬戶
如何查看學(xué)堂的答疑是不是終身答疑?
出口發(fā)票的條款方式可以跟報(bào)關(guān)單不一致嗎
老師,公司購(gòu)入茅臺(tái)酒5箱,用于業(yè)務(wù)招待,計(jì)入什么科目,有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們是購(gòu)買方,買的肉,供應(yīng)商開的普票稅率1%,票開錯(cuò)了嗎你 作為一般納稅人,這個(gè)普票我們能抵扣嗎?是按照1%抵扣嗎
小規(guī)模納稅人報(bào)稅先填哪個(gè)表呢
咨詢下 銀行賬戶 swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個(gè)體工商戶呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷項(xiàng)稅都是按不含稅金額確認(rèn)收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個(gè)體工商戶,開進(jìn)來(lái)1%的普票,這個(gè)怎么是1%
下個(gè)月直接做紅沖分錄就可以了嗎?開的發(fā)票要在開票系統(tǒng)里做紅沖開具嗎
是的,就是那樣處理的
開具紅字發(fā)票要占用一張新的空白發(fā)票嗎
是的,開具紅字發(fā)票要占用一張新的空白發(fā)票
做賬的時(shí)候憑證后面怎么附發(fā)票?上個(gè)月開的,還有紅字的
直接附紅字發(fā)票就行
如果上個(gè)月的發(fā)票需要紅沖,對(duì)方?jīng)]有做賬,發(fā)票聯(lián)要收回嗎?收回后我該怎么處理,附在哪張憑證后面嗎
兩聯(lián)都附在后面嗎
只附記賬聯(lián)就是和紅字信息就行