你好,有風險的,主要是你的銷售額有風險,然后你的稅負太高了的話也有風險,容易被認為虛開。
老師好,打擾了,我公司一般納稅人,是安裝工程服務(wù) 這個項目一共是65萬,這是11月的開出的,百分之13的專票,是銷售設(shè)備 ,進項只進來30萬的,這月還能進來30萬專票,那11月就得交4萬的增值稅,我家因為疫情資金緊缺,可否在稅務(wù)局申請,延期繳稅,如果這月專票進來就不用交這個增值稅了,給批準嗎稅務(wù)局
老師好!公司為一般納稅人,上個月因為特殊情況導致突然銷售暴增五倍,進項票開票不及時,導致這個月的增值稅多出十幾萬,請問這種情況,會引起稅務(wù)局系統(tǒng)報警嗎?
老師,您好!有一個個體戶,2024年第四季度實際業(yè)務(wù)27萬,但因為有四張發(fā)票重復開具了,導致第四季度電子稅局開票額度35萬,要繳納3500元的增值稅。重復開具的發(fā)票在2025年一月份做了沖紅。 1月份申報時按27萬申報,在電子稅務(wù)局做了說明。現(xiàn)在稅局讓重新申報,說比對不通過。 這種情況有沒有辦法處理2024第四季度免增值稅,比如向稅局遞交材料,人工申請等?謝謝解答
老師,我們公司4月份有出口一筆業(yè)務(wù),4月20日也報關(guān)出口了,也開了出口發(fā)票,金額是672萬,那我現(xiàn)在要申報4月份的增值稅,我看系統(tǒng)只有主表(增值 稅附加稅費申報),附表一(本期銷售情況明細表),附表二(本期進項稅額明細表)、附表三(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)、附表四(稅額抵減情況表),附表五(附加稅費情況表)這些表的,我是不是在申報增值稅的這個環(huán)節(jié),是不是只涉及到這幾個表呀,我查了AI上面說還要填報那個那《免抵退稅申報匯總表》的,有點搞不清了,我4月份進項沒有留抵稅額,因為是第一筆出口業(yè)務(wù),不懂報稅,
老師,我們的客戶五月份已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,其銷售的物品是13個點的銷項稅,這些物品都是我們公司送的,但他們沒有告知我們其已轉(zhuǎn)為一般納稅人,所以我們五月份沒有開專票給他們,不能夠抵扣銷項稅,導致他們本月申報五月份的增值稅一萬多,請問我們五月份給他們開的普票這個月能作廢重開專票嗎
老師 工會經(jīng)費主要在公司主要用途是什么
叉車費屬于哪個大類費用?
老師,新買廠房,買的燈具,有個幾萬塊,應(yīng)該怎么入賬呢?謝謝老師
老師,你好!公司做融資報表固定資產(chǎn)比實際做大400多萬,報表已經(jīng)給融資公司了,現(xiàn)在對方要我們提供這一年固定資產(chǎn)明細清單,咋弄老師
老師,請問,合同上面沒有總金額,只寫了開票抬頭,和合同時間,我發(fā)票提額的時候提供這樣的合同,申請能通過嗎?
我A公司小規(guī)模,對公轉(zhuǎn)給--另一個B公司小規(guī)模,B公司在轉(zhuǎn)給--C公司是一般納稅人。然后C公司給A公司開6個點的服務(wù)發(fā)票。他的錢是B公司給C公司轉(zhuǎn)的。C公司直接給A公司開票這樣能行嗎? 正常應(yīng)該是C公司給B公司開票。B公司給A公司開票才是對的。但是他想越過B公司直接C公司給A公司開。在稅務(wù)上來說這樣操作是不是違規(guī)呢?
老師,會計準則中關(guān)于企業(yè)違反購銷合同等經(jīng)營性罰款,記入什么科目
個人抬頭火車票,公司可以報銷,稅前扣除嗎
老師 我想問下 高新季報的總產(chǎn)值是怎么算的
第四季度發(fā)現(xiàn)不符合小型微利企業(yè)條件了,1-3季度所得稅要補繳并交滯納金嗎
老師,企業(yè)的稅負正在在多少比較正常?稅負的計算方法是稅額除以銷售額嗎?
你好,單位是生產(chǎn)行業(yè)的嗎?如果是的話,2%-3%繳納的增值稅除以不含稅的銷售額。
商貿(mào)公司,老師
商貿(mào)的在1.5%-2%。如果是批發(fā)的話,1%-1.5%。