同學(xué)您好, 沒(méi)有發(fā)票,可以付款清單收據(jù)正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增
老師,我有個(gè)更棘手的問(wèn)題,幫我看看可以嗎?有個(gè)文化傳媒企業(yè),19年9月份的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用,當(dāng)時(shí)有收入,但是我沒(méi)暫估成本,全部都暫估成費(fèi)用了,成本為0,但是我朋友說(shuō)去年有因?yàn)槌杀臼?的企業(yè)被查了,是小規(guī)模,手工賬,她建議我回去把第四季度的報(bào)表改一下,做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用,然后再做一張暫估的憑證,一部分做成成本,一部分做成費(fèi)用,這個(gè)企業(yè)也是發(fā)票沒(méi)全回來(lái),需要做調(diào)增,您幫我分析一下這樣做行不行?
公司去年買了一批酒,沒(méi)有拿到購(gòu)買的發(fā)票,也沒(méi)有入倉(cāng)庫(kù)。今年10月把這批酒全部賣了,款項(xiàng)沒(méi)有收回,客戶要求我司開(kāi)發(fā)票才能給錢。如果我司開(kāi)發(fā)票了,那沒(méi)有采購(gòu)發(fā)票沒(méi)有成本怎么辦?這批酒要不要暫估入賬,如果暫估入賬以后拿不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么辦呢
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫(kù)一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫(kù)了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒(méi)有動(dòng),結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來(lái)的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,小規(guī)模企業(yè)的采購(gòu)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)票,全部做的暫估,然后商品賣出去了,沒(méi)有發(fā)票的這種暫估最后該怎么辦?
公司購(gòu)買儀器款,先支付定金,之后收到貨按庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)(沒(méi)收到發(fā)票時(shí)候做暫估入庫(kù))然后銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后收到發(fā)票再轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)業(yè)務(wù)流程具體的分錄要怎么做 庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) 貸:預(yù)付賬款
老師,我公司是出租市場(chǎng)攤位的,我公司交的水費(fèi),電費(fèi),供熱費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方有點(diǎn)稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時(shí)候,提示我這個(gè)銀行存款余額小于0啊,請(qǐng)問(wèn)什么原因啊
老師好,以下業(yè)務(wù),不知道怎么記賬核算,請(qǐng)教老師。 我公司跟美團(tuán)合作業(yè)務(wù),并從美團(tuán)購(gòu)買收銀設(shè)備,然后我們?nèi)ヂ?lián)系各大新開(kāi)業(yè)的餐館、酒店,給新開(kāi)業(yè)的餐館安裝調(diào)試收銀設(shè)備。后期也要對(duì)收銀設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。每個(gè)月并從餐館的營(yíng)業(yè)額中分得一定比例錢作為維護(hù)費(fèi),這個(gè)維護(hù)費(fèi)是美團(tuán)給我們。給餐館安裝調(diào)試好收銀設(shè)備后,餐館老板把錢直接付給美團(tuán),美團(tuán)再全額打入我公司公賬上(美團(tuán)打款我公司公賬,備注是這樣寫的“代理商銷售款付款”)。這個(gè)業(yè)務(wù)流程是這樣的。 請(qǐng)問(wèn),1、我們收到的設(shè)備款后,發(fā)票應(yīng)該開(kāi)給誰(shuí)? 3、每個(gè)月從營(yíng)業(yè)額中分得的一定比例提成,發(fā)票開(kāi)給誰(shuí)?(這個(gè)錢是美團(tuán)給我們的),我公司確認(rèn)是什么收入
#提問(wèn)#老師06月出售公司二手車一臺(tái),開(kāi)具的二手車發(fā)票,這個(gè)申報(bào)增值稅是怎么申報(bào)的
補(bǔ)繳印花稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,賬務(wù)處理怎么弄
補(bǔ)繳22年所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,從分錄上來(lái)看不可修復(fù)和可修復(fù)都損失最重都轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,為啥不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入生產(chǎn)成本
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
企業(yè)所得稅季度報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額,怎么填寫。營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本,不可能得利潤(rùn)總額呀,還有其他費(fèi)用。
暫估是去年10月份做的,現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)票還來(lái)得及嗎
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題? 業(yè)務(wù)真實(shí),匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除