對(duì)于已收貨、已付款的情況下未取得發(fā)票. 這種情況直接按照正常采購的流程處理,至于之后能否取得發(fā)票,取得何種發(fā)票,都只對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅金產(chǎn)生影響.如果取得專票,可以暫估一個(gè)待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅金,認(rèn)證后轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅金;如果取得普票,就直接計(jì)入采購成本.
公司去年買了一批酒,沒有拿到購買的發(fā)票,也沒有入倉庫。今年10月把這批酒全部賣了,款項(xiàng)沒有收回,客戶要求我司開發(fā)票才能給錢。如果我司開發(fā)票了,那沒有采購發(fā)票沒有成本怎么辦?這批酒要不要暫估入賬,如果暫估入賬以后拿不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么辦呢
老師,我們公司購入一批商品,沒有付款,也沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,到購入的商品已經(jīng)銷售且開具了銷售發(fā)票給購買方,這個(gè)要怎么做賬
老師,我們公司購進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆]有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
我司是貿(mào)易公司,自身沒有生產(chǎn)能力。去年7月從供應(yīng)商那里買了一批泡沫賣給客戶,供應(yīng)商發(fā)貨后暫未開票我司就暫估入庫,并開票給客戶并收到客戶款。但是直到現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票都沒有開給我司,采購說對(duì)方倒閉了,現(xiàn)在怎么處理呢
老師,21年外購了一個(gè)庫存商品,當(dāng)時(shí)給供應(yīng)商付款了,但是沒有拿到發(fā)票,這個(gè)外購的商品在21年賣了,但是沒有在21年暫估入庫,也沒有去結(jié)賬成本出庫,21年的開具收入票時(shí)有這個(gè)東西,現(xiàn)在拿到了發(fā)票我該如何處理,現(xiàn)在賬上掛著有關(guān)這家公司往來就是這筆錢。
老師,請(qǐng)問代發(fā)工資問題,就是我們開票給對(duì)方電建,但是他們應(yīng)該付給我們的款,但是大部分款因?yàn)楝F(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了,那么因?yàn)槲覀兤渌灿袑?shí)際工資都有申報(bào)的,就是申報(bào)工地上面在職人員,對(duì)方電建要求要做這么多代發(fā)工資,如果都報(bào),工資比例太高了。這個(gè)不申報(bào)有什么影響嗎??
請(qǐng)問老師,面試服裝銷售公司應(yīng)關(guān)注哪些問題
請(qǐng)教一下,客戶是出口商,我們開票給這個(gè)客戶??蛻粢?yàn)閳?bào)關(guān)單上商品名稱寫了商品型號(hào)(英文名),沒寫海關(guān)出口代碼對(duì)應(yīng)的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個(gè)星號(hào)再加商品型號(hào)(英文名)開在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號(hào)欄里面不填寫。如果我們開票,這個(gè)開票對(duì)于我們公司和客戶是不是都有影響?感覺不太規(guī)范,所以提問一下,這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注,會(huì)涉及出口偏稅問題?。?/p>
個(gè)獨(dú)怎么開增值稅專票
公司賣出一臺(tái)固定資產(chǎn)鏟車,已經(jīng)計(jì)提完,預(yù)計(jì)凈殘值9600,賣5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報(bào)表的填寫課件嗎
老師,委托加工,借不是委托加工物質(zhì)嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報(bào)的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
老師,請(qǐng)問工商年報(bào)個(gè)體戶的如果沒有注冊(cè)資本的,那么資金數(shù)額是填銀行賬戶2024年12月的余額嗎?
營業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做?