你好 借:主營業(yè)務(wù)成本等 貸:銀行存款 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入
老師好,我們收到財(cái)政專項(xiàng)資金時(shí)候借銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。現(xiàn)在這筆錢用在在在建工程上,應(yīng)該怎么做賬,才能把專項(xiàng)應(yīng)付款沖了。
國有企業(yè)收到專項(xiàng)資金,專項(xiàng)資金不能用于繳納稅金。收到時(shí)做的 借 銀行存款 貸 專項(xiàng)應(yīng)付款。現(xiàn)在已經(jīng)開始使用 怎樣沖銷專項(xiàng)應(yīng)付款呢。會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
@樂老師,老師我們出版社收到的項(xiàng)目基金不涉及無形和固定資產(chǎn)的,其他要求單獨(dú)核算的資助項(xiàng)目資金都可以這樣做吧,借銀存貨專項(xiàng)應(yīng)付款,支出借主營業(yè)務(wù)成本或管理費(fèi)用貨銀存,結(jié)題同時(shí)轉(zhuǎn)借專項(xiàng)應(yīng)付款貨資本公積對嗎
文旅企業(yè),主要營運(yùn)景區(qū)等。因?yàn)橛胁糠止骖愴?xiàng)目有財(cái)政渠道撥付專項(xiàng)使用的資金。請問收到的時(shí)候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金。開銷的時(shí)候:借記成本費(fèi)用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金、貸記成本費(fèi)用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時(shí),可以先借記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
收到省級基本建設(shè)專項(xiàng)資金,借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-基本建設(shè)專項(xiàng)資金 ?,F(xiàn)在用專項(xiàng)資金支付了一筆云服務(wù)器的租賃費(fèi)用,用于主營業(yè)務(wù)的,怎么做分錄?
老師好!小公司就老板一個(gè)人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強(qiáng)制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計(jì)算的?紅筆是計(jì)算答案。
你好,我今天去面試,然后那個(gè)老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時(shí)候,之前公允變動(dòng)也按照當(dāng)時(shí)的匯率變動(dòng)調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢按照當(dāng)天匯率計(jì)算,其他的項(xiàng)目為啥不按照匯率計(jì)算了?
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
請問文件要求單獨(dú)核算,主營業(yè)務(wù)成本下面是不是要增加一個(gè)子科目:主營業(yè)務(wù)成本-基本建設(shè)專項(xiàng)資金-云服務(wù)器租賃費(fèi)。 計(jì)入營業(yè)外收入是營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助利得嘛?
這個(gè)沒有意義阿,這個(gè)單獨(dú)核算,只是說要跟你們的收入成本區(qū)分開的
我們之前也租用了云服務(wù)器,就是主營業(yè)務(wù)成本-云服務(wù)器租賃費(fèi),現(xiàn)在也入這個(gè)科目不會(huì)混淆嘛?
會(huì)阿,你如果是怕混銷,那么建議你在摘要中寫明使用了專項(xiàng)資金,這樣比較合適的
好的,要是購買固定資產(chǎn),這邊應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
這個(gè)沒有研究過的,你可以問一下其他老師的