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老師好,我們收到財政專項資金時候借銀行存款貸:專項應(yīng)付款。現(xiàn)在這筆錢用在在在建工程上,應(yīng)該怎么做賬,才能把專項應(yīng)付款沖了。

2020-09-30 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-30 15:18

你好,實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:銀行存款

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你好,實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:銀行存款
2020-09-30
1、實際收到專項撥款: 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 2、撥款項目完成,形成各項資產(chǎn)的部分,按實際成本: 借:固定資產(chǎn)(或其它相關(guān)科目) 貸:有關(guān)科目 同時: 借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積----撥款轉(zhuǎn)入 3、未形成資產(chǎn)需核銷的部分,經(jīng)批準(zhǔn) 借:專項應(yīng)付款 貸:有關(guān)科目 4、撥款結(jié)余上交: 借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款
2021-07-26
是政府補助嗎?借專項應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
2025-02-20
專項應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以的。
2021-07-26
你好? ? 如果你收到的專項基金符合規(guī)定,應(yīng)作處理: 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:銀行存款
2021-01-19
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