你好,比如你的增值稅銷售額申報(bào)錯(cuò)了,多申報(bào)了,這就會(huì)造成這種情況。
計(jì)提增值稅時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀存,那么這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是轉(zhuǎn)到哪里?
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借方有 轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目嗎?為什么老師說(shuō)年底時(shí)候,把進(jìn)項(xiàng)稅額留底轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 記得賬本上 借方是 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅
請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候企業(yè)會(huì)多交增值稅,用到借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅?
老師 請(qǐng)問(wèn) 每月末是不是要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn):1.如果是銷項(xiàng)多了就記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)同時(shí)做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2.如果是本月進(jìn)項(xiàng)多,銷項(xiàng)少,意味多交了,則做:借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),同時(shí)做:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)是這樣的嗎?
什么情況會(huì)出現(xiàn)當(dāng)月多交增值稅,并在月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)用到借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,謝謝
老師你好!請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)公司每年只有一筆收基地租金,一筆付土地租金,其他時(shí)間都沒(méi)有業(yè)務(wù)。沒(méi)有業(yè)務(wù)的月份財(cái)務(wù)軟件怎么操作?
老師我們找小時(shí)工和零工金額小于500的,讓她們給我們開(kāi)收據(jù),我們不給他們報(bào)自然人稅收直接入賬可以嗎
老師,員工產(chǎn)假期間正常發(fā)工資,然后生育津貼也發(fā)給員工,意思就是兩個(gè)都給到員工,那有涉及什么稅款問(wèn)題嗎,怎么做分錄?
我們公司收到家政公司開(kāi)過(guò)來(lái)的0稅率的普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)家政公司可以開(kāi)0稅率的普票嗎?謝謝老師
老師十月之后不能買單出口,如果我們買單只要把這部分做收入報(bào)稅就沒(méi)問(wèn)題是吧
請(qǐng)問(wèn)線上抖音銷售收入,每月線上收入和提現(xiàn)到對(duì)公賬戶的金額不同,按哪個(gè)金額申報(bào)收入?
一次性獎(jiǎng)金要確定在25年,需要在什么時(shí)候申報(bào)?
老師好 民非營(yíng)利組織 發(fā)工資的分錄是?需要計(jì)提嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅,我換了一個(gè)新的電腦,怎么申報(bào)不了,顯示未計(jì)算稅款
3月份支付員工的費(fèi)用報(bào)銷,可以用8月份開(kāi)的替票入賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
轉(zhuǎn)出未交增值稅吧,這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。