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請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候企業(yè)會(huì)多交增值稅,用到借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅?

2023-02-27 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-27 15:04

你好,比如你的增值稅銷(xiāo)售額申報(bào)錯(cuò)了,多申報(bào)了,這就會(huì)造成這種情況。

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-27 15:04

轉(zhuǎn)出未交增值稅吧,這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。

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你好,比如你的增值稅銷(xiāo)售額申報(bào)錯(cuò)了,多申報(bào)了,這就會(huì)造成這種情況。
2023-02-27
你好,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí), 1、當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-12-21
你好 留底 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)
2023-06-05
你好; 你現(xiàn)在把你銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 多少發(fā)來(lái)看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時(shí)候 余額和你申報(bào)表一致嗎?
2022-05-11
你好, 同學(xué)。 這是按月末要交的增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄處理,如果要有交的就是二分錄。 如果進(jìn)項(xiàng)在于銷(xiāo)項(xiàng),不交,是負(fù)數(shù), 就用一分錄處理的
2020-12-10
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