你好 今年開1%的增值稅
小規(guī)模納稅人開票現(xiàn)代服務(wù)業(yè)咨詢服務(wù),現(xiàn)在開票稅率是1%?
我們是小規(guī)模納稅人,開增值稅普通發(fā)票的話,稅點(diǎn)一般幾個點(diǎn)?發(fā)票內(nèi)容是咨詢服務(wù)費(fèi)。
今年咨詢服務(wù)費(fèi)原來5%的現(xiàn)在開票稅率應(yīng)該是多少,小規(guī)模納稅人
老師您好,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開咨詢服務(wù)費(fèi)幾個點(diǎn)稅率?1還是3?還是免稅?
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票上應(yīng)該寫幾個點(diǎn)的稅率
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因?yàn)樨?cái)務(wù)結(jié)算等手續(xù)沒有完成,所以沒有轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。現(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請問這個維修費(fèi)在選擇會計(jì)科目時候,固定資產(chǎn)維修費(fèi),其它維修費(fèi)。這2個科目應(yīng)該選哪個?
老師對外公司投資及取得分紅會計(jì)分錄?
老師好!問下增值稅參與利潤計(jì)算嗎?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項(xiàng)建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提全額申報(bào)個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報(bào)了,但是賬里,當(dāng)時計(jì)提的時候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費(fèi)未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報(bào)表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報(bào)銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,想要開專票,要怎么辦啊
你好,你看一下你有這個票種認(rèn)定嗎?沒有的話,你問一下你稅務(wù)局那邊給你代開吧,電子稅務(wù)局,我要辦稅發(fā)票管理,發(fā)票代開在這里面申請。
去哪里看票種認(rèn)定啊
稅務(wù)局,我要辦稅,發(fā)票管理,票種認(rèn)定在這里面。
老師,沒有票種認(rèn)定,有一個發(fā)票票種核定
就在這個票種核定里面打開。
還有一個待確認(rèn)的專票領(lǐng)取什么的,是不是因?yàn)闆]有確認(rèn)所以沒有啊
你好,這個是在哪個頁面里面顯示的。
待辦事項(xiàng)里面
你好,那你點(diǎn)確認(rèn)就可以。
好的,老師專票也是一個點(diǎn)嗎
你好,小規(guī)模的專票是1%的。
老師,確認(rèn)過了也沒有開專票這個選項(xiàng),是不是我們要去稅務(wù)局代開???如果代開是需要申請的是嗎?
那你可以自己增加上,如果不增加的話,可以去稅務(wù)局代開。
怎么增加啊
稅務(wù)局,我要辦稅發(fā)票管理,票種核定,在這里面有一個變更,然后增加上電子專票,或者是紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票