同學(xué) 對(duì)的 普通發(fā)票。選擇免稅。
我司給境外提供技術(shù)服務(wù),實(shí)際服務(wù)地在境內(nèi),是境外匯款給我司,那么開(kāi)票是開(kāi)增值稅普票發(fā)票么?稅率選免稅么?
業(yè)務(wù)發(fā)生在境內(nèi),境內(nèi)公司收取境外公司的服務(wù)費(fèi),需要給境外開(kāi)發(fā)票嗎?境內(nèi)公司是小規(guī)模,還有需要繳納什么稅款
老師,境內(nèi)企業(yè)向境內(nèi)企業(yè)提供完全在境外的會(huì)展服務(wù),是否屬于免稅增值稅?發(fā)票怎么開(kāi)?
增值稅一般納稅人,生產(chǎn)型企業(yè),出口服務(wù),境外打款給我司,但是服務(wù)發(fā)生在我國(guó)境內(nèi),這種開(kāi)票,是不是當(dāng)成正常的開(kāi),稅率開(kāi)6%,普票,如果收款是100萬(wàn),那么開(kāi)票是開(kāi)普票6%含稅100萬(wàn)不?
軟件服務(wù)賣(mài)到境外,合同金額10w(內(nèi)含境外當(dāng)?shù)?0%增值稅,由境外單位在當(dāng)?shù)貛臀覀兇鄞U),我們開(kāi)具了免稅發(fā)票10w,單位實(shí)際收款90909.09,具體怎么做賬?
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話(huà),是不是客戶(hù)給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?