你好,加計(jì)扣除減免稅金額=100*100%或是?100*75% ?,高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額=利潤總額*10%
制造業(yè)研發(fā)費(fèi)用,加計(jì)扣除減免稅金額,和,高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額分別怎么算的?以100萬研發(fā)未資本化費(fèi)用為例子,看看,分別是多少稅?
制造業(yè)研發(fā)費(fèi)用,加計(jì)扣除減免稅金額,和,高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額分別怎么算的?以100萬研發(fā)未資本化費(fèi)用為例子,看看,分別是多少稅?
老師好,高新小微型企業(yè),制造業(yè)研發(fā)費(fèi)用,加計(jì)扣除減免稅金額,和,高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額分別怎么算的?以100萬研發(fā)未資本化費(fèi)用為例子,謝謝
老師 您好 我們是制造業(yè),也是高新技術(shù)企業(yè),23年12月利潤總額 25000萬元;其中研發(fā)費(fèi)用4600萬元,怎么計(jì)算研發(fā)加計(jì)扣除享受的減免稅額是多少?享受高企所得稅減免額是多少?
老師,請(qǐng)問企業(yè)虧損的情況,研發(fā)費(fèi)用比如100萬,統(tǒng)計(jì)年報(bào)中1、申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出;2、加計(jì)扣除減免稅金額;3、高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額,分別是多少?(我們公司是高企)
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
老師好,麻煩再請(qǐng)教個(gè)問題,統(tǒng)計(jì)年報(bào)這里要填,新產(chǎn)品銷售收入,我可以在哪個(gè)表取數(shù)呢?高新年報(bào)會(huì)有嗎?
新產(chǎn)品銷售收入看收入臺(tái)賬