您好,那您具體什么稅
我們是高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100% 2022年利潤(rùn)總額484萬(wàn),研發(fā)費(fèi)用434萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)對(duì)于我們企業(yè),研發(fā)費(fèi)用減免稅額是多少,高新企業(yè)享受多少減免稅額
制造業(yè)研發(fā)費(fèi)用,加計(jì)扣除減免稅金額,和,高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額分別怎么算的?以100萬(wàn)研發(fā)未資本化費(fèi)用為例子,看看,分別是多少稅?
制造業(yè)研發(fā)費(fèi)用,加計(jì)扣除減免稅金額,和,高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額分別怎么算的?以100萬(wàn)研發(fā)未資本化費(fèi)用為例子,看看,分別是多少稅?
老師好,高新小微型企業(yè),制造業(yè)研發(fā)費(fèi)用,加計(jì)扣除減免稅金額,和,高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額分別怎么算的?以100萬(wàn)研發(fā)未資本化費(fèi)用為例子,謝謝
老師 您好 我們是制造業(yè),也是高新技術(shù)企業(yè),23年12月利潤(rùn)總額 25000萬(wàn)元;其中研發(fā)費(fèi)用4600萬(wàn)元,怎么計(jì)算研發(fā)加計(jì)扣除享受的減免稅額是多少?享受高企所得稅減免額是多少?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
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加計(jì)扣除減免稅金額,和,高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額分別怎么算的?
您好,具體什么稅,您分別用加計(jì)和免稅以及不加計(jì)不高新測(cè)算,填寫(xiě)這個(gè)數(shù)據(jù)都有固定計(jì)算方法,您聯(lián)系發(fā)表填寫(xiě)方
申報(bào)年度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的時(shí)候呀
您好,您要填寫(xiě)的企業(yè)所得稅匯算清繳表單?
我問(wèn)的是兩個(gè)問(wèn)題,和我報(bào)哪個(gè)表沒(méi)什么關(guān)系。第一個(gè)問(wèn)題,100萬(wàn)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅金額是多少?第二個(gè)問(wèn)題,100萬(wàn)研發(fā)費(fèi)用按照高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額怎么算?
您好,根據(jù)您的問(wèn)題,1,100*75%*15=11.25,2沒(méi)理解