你好,可以的, 沒問題
郭老師問一下,我們有一批貨物出口的,對(duì)方收到貨后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,現(xiàn)在又退回來了,后續(xù)打算返修后再發(fā)過去的,那現(xiàn)在這份我報(bào)關(guān)單怎么退稅?還可以按照正常退稅嗎?
老板公司在當(dāng)?shù)丶沂峭獾氐?,那么他回到公司注?cè)地住賓館的費(fèi)用應(yīng)該怎么分錄
標(biāo)書費(fèi)怎么記賬 也需要開票嗎
員工工傷去醫(yī)院看病開的發(fā)票是個(gè)人名字,公司可以稅前做費(fèi)用嗎
老師您好,未開票收入怎么填報(bào)增值稅
公司是做設(shè)備的,上門維修費(fèi)用可以抵扣增值稅嗎
我想問一下 22-23年增值稅申報(bào)表里25欄一直掛著金額 實(shí)際已經(jīng)繳納了 我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)候我在30欄填寫了金額 是不是下個(gè)月25欄就不會(huì)出來金額了呢
年末必須要提取盈余公積嗎
保險(xiǎn)公司代收代繳的車船稅,需要計(jì)提嗎?分錄,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~車船稅。繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)~車船稅,貸:銀行。這樣做對(duì)嗎?
企業(yè)注銷時(shí)未分配利潤(rùn)5萬(wàn)多,需要交稅嗎,交什么稅種,交多少。怎么才能不交啊