你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?有多少收入?
老師,你好小規(guī)模增值稅未開票收入申報(bào)表中怎么填
老師您好,如果本月銷售未開票,稅務(wù)申報(bào)時(shí)填在未開票收入那欄,次月開票了再怎么填報(bào)呢
老師 您好,小規(guī)模未開票收入怎么報(bào)增值稅?
老師您好,小規(guī)模企業(yè)申報(bào)增值稅表,未開票普票收入填寫在哪一行
老師您好,請問小規(guī)模納稅人未開票收入填寫在增值稅申報(bào)表哪一欄?
老師,工會籌備金或者工會經(jīng)費(fèi)是從單位扣還是蔥員工工資里扣的
老師,我們從個(gè)人那里買了化肥,個(gè)人去稅務(wù)代開了發(fā)票給我們,我們這邊就沒有申報(bào)那個(gè)人的個(gè)稅義務(wù)了吧?
我公司兩股東是夫妻,這次想股轉(zhuǎn),A股東已超額繳足了實(shí)收資本與營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本一樣(相當(dāng)于A股東全繳納),B股東占比25%未繳納,這次股轉(zhuǎn)價(jià)B股東收55萬,需繳納個(gè)人所得稅比較高,想合理規(guī)避稅負(fù),方案1:假設(shè)把B股東24%轉(zhuǎn)給A股東之后再去做股轉(zhuǎn),100%股轉(zhuǎn)給C公司。方案2:要么就會計(jì)科目做調(diào)整,把A股東多繳的實(shí)收資本調(diào)出來,B股東實(shí)繳出資后再股轉(zhuǎn)給C公司。兩種方案哪個(gè)安全
老師,我原來的會計(jì)分錄有一次廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)20萬,應(yīng)納稅所得額是100萬,然后現(xiàn)在應(yīng)該把廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的20萬改成員工福利費(fèi),(員工福利費(fèi)本身已經(jīng)超出扣除限額),我改完之后的應(yīng)納稅所得額是100+20廣宣費(fèi)+20福利費(fèi)=140萬,還是100+20福利費(fèi)=120萬呢?
下列有關(guān)會計(jì)師事務(wù)所的貸款和擔(dān)保說法中,正確的有(ABCD )。BCD A.如果會計(jì)師事務(wù)所從銀行或類似金融機(jī)構(gòu)的審計(jì)客戶按照正常的程序、條款和條件取得貸款或擔(dān)保,則不會對獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響 B 如果會計(jì)師事務(wù)所從非銀行或類似金融機(jī)構(gòu)的審計(jì)客戶中取得貸款或擔(dān)保,則會對獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響 C.會計(jì)師事務(wù)所不得向?qū)徲?jì)客戶提供貸款或擔(dān)保 D.如果審計(jì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員從銀行或類似金融機(jī)構(gòu)的審計(jì)客戶按照正常的程序、條款和條件取得貸款或擔(dān)保,則不會對獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響 老師為什么a是錯(cuò)的,d是對的,我記得是只要是正常程序的話就也可以啊
老師,應(yīng)收賬款的借方累計(jì)是應(yīng)收額,貸方累計(jì)是已收額,為什么會出現(xiàn)貸方大于借方這種情況 ,是什么原因。
老師自然人電子稅務(wù)局新辦企業(yè)的去大廳注冊嗎。
老師您好,2024.09月法人在京東商城購買電腦等辦公用品并無發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬借:其他應(yīng)收款-京東商城,貸:其他應(yīng)付款-法人,后面補(bǔ)開了個(gè)人發(fā)票,因發(fā)票抬頭不符合要求,溝通重新開具賬務(wù)沒調(diào)整,到現(xiàn)在這筆費(fèi)用已從其他公司報(bào)銷給法人,發(fā)票沒有重新開機(jī)成功這筆想要本月沖掉可以嗎?還是要反結(jié)賬到之前2024.09月沖掉?這筆費(fèi)用能作為管理費(fèi)用入賬嗎?公司的匯算清繳已經(jīng)做,入賬的賬務(wù)怎么處理?
老師有哪些可以用作公轉(zhuǎn)私的合法用途?
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒扣回來,當(dāng)時(shí)他的分錄是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在2025年怎么做分錄?還需要用利潤分配未分配利潤來調(diào)么
老師您好,是一般納稅人, 未開票收入是589622.65元,(不含稅)
這樣子的話你未開票的收入加上開票的收入合計(jì)填入到申報(bào)表第一行。
然后在附表一里面未開票收入對應(yīng)的行字里面填寫。
老師我就填主表和附表一是不是就行了
你好,是的,就是這樣就好了。
另外我想問下就是我現(xiàn)在因?yàn)閰R算清繳牽扯退稅,所以改了12月的增值稅申報(bào)表和報(bào)表。那我是不是也要修改24年第四季度的企業(yè)所得稅,還有25年第一季度的企業(yè)所得稅
你好,是的。是需要的。
老師第一行填不進(jìn)去,然后我填到第三行后第一行的數(shù)字帶不出來,這個(gè)是不是要先改附加表一
你先填附表一,然后再填主表。
合適了老師,就是我還有個(gè)問題,就是我現(xiàn)在修改24年12月增值稅,當(dāng)時(shí)我的12月份的收入是28萬多,進(jìn)銷抵扣后產(chǎn)生繳納了增值稅1萬多,現(xiàn)在我增加了未開票收入58萬,我稅率是6.下來應(yīng)該在繳納增值稅3萬多,但是不知道為啥我的增值稅申報(bào)表是增值稅成5萬多了
你好,這個(gè)要看申報(bào)表了。你看申報(bào)表主表哪些行次變了。
報(bào)表沒有變老師,是不是這個(gè)還要填個(gè)什么表呢
這個(gè)不需要填另外的表 你現(xiàn)在不知道為什么變成5萬多,要看你申報(bào)表,跟之前對比,看哪個(gè)位置變化了。
老師我剛看了都一樣,然后直接申報(bào)了,結(jié)果就是繳納的時(shí)候系統(tǒng)自動給你減了
你好, 嗯,最終跟你計(jì)算的一致就行。