學員朋友您好,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
老師:我公司前期預付20萬,但是發(fā)票是25萬,還要用銀行存款支付5萬給對方,我怎么做會計分錄?
公司捐款,但是沒有收到發(fā)票,這個賬怎么處理,如何做分錄
公司捐款20萬,但是發(fā)票還未到怎么做分錄
公司捐款20萬;發(fā)票現(xiàn)在未到怎么做分錄;過幾天發(fā)票到了怎么做分錄
老師,公司公戶收到一部分合同款4萬但是還未給對方開具發(fā)票,做賬做收款后期開具發(fā)票之后做收入,可以嗎?怎么做分錄呢這種情況?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調,調了補交稅 可以嗎?
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
為什么資料2要對應交稅費調整,資料3不用對應交稅費進行調整
商貿企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單