借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 ,貸:固定資 產(chǎn) 借:銀行存款 ,貸:固定資 產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益
2018年購買的固定資產(chǎn)掛賬了,發(fā)票開了,錢沒付,固定資產(chǎn)也是2019年付完款才安裝的,2019年入固定資產(chǎn) 2018年做的分錄 借:事業(yè)支出—辦公費26000 貸:其他應(yīng)付款26000 然后這筆錢去年結(jié)余了,今天撥下來以后 借:其他應(yīng)付款26000 貸:財政應(yīng)返還額度—直接支付26000 然后涉及到固定資產(chǎn) 現(xiàn)在借: 固定資產(chǎn)26000 貸方應(yīng)該是什么科目
老師 我們單位購買了一個設(shè)備 按照合同先預(yù)付款項 然后后面發(fā)票到了 請問發(fā)票了的時候要沖預(yù)付賬款嗎 做成費用嗎 因為該設(shè)備是屬于固定資產(chǎn) 要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 整個賬務(wù)處理是怎么的
你好,企業(yè)2019年購入7臺固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)先到企業(yè)了當時也沒有入賬,發(fā)票是2022年11月才開回來的,然后這個固定資產(chǎn)2022年12月出售,我想問一下這個帳務(wù)處理怎么做比較好
#企業(yè)購入固定資產(chǎn)時按揭買的,然后按揭付款沒有付完又把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣出去了,這種情況怎么處理#
#企業(yè)購入固定資產(chǎn)時按揭買的,然后按揭付款沒有付完又把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣出去了,老師這種情況怎么做分錄#
我聽課說是實繳制,那是不可以理解為注冊資金實繳100萬后,后邊監(jiān)管部門就不管了?
2025年企業(yè)收到2024年所得稅匯算清繳后退稅的完整會計分錄
老師,營業(yè)外收入要交增值稅嗎?
老師,營業(yè)外收入要交稅嗎
請問老師,應(yīng)發(fā)工資6500,扣除社保500,交稅到手多少,扣稅要扣多少
老師,我們客戶在我們已開票的貨款是直接扣了質(zhì)量扣款,我做的是銷售費用--維修費,這樣可以嗎
注冊公司比如注冊資金100萬,公司基本戶是永久保持最起碼100萬?
我們采購的一臺設(shè)備現(xiàn)在退回去,這是對方開來的紅字發(fā)票,進項已經(jīng)被我們抵扣,分錄怎么記?
請問老師,公司要注銷,賬面掛著179萬元的其他應(yīng)收款已無法收回,9萬元的其他應(yīng)付款,怎么處理?謝謝!
加工費負數(shù)怎么調(diào)整到正數(shù)呢
還款,借:長期借款,貸:銀行存款
意思轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理后沖長期應(yīng)付款,剩下的只能用銀行存款還
是的沒錯, 是這樣的
謝謝老師
要交稅吧,老師
不客氣,有空給五星好評:,交稅的