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你好老師請(qǐng)問一下。我們?cè)趤嗰R孫平臺(tái)上購(gòu)買的一些商品,如果要取得增值稅發(fā)票,是不是必須要清關(guān)繳納關(guān)稅取得海關(guān)繳稅憑證才可以認(rèn)證,如果不走這一步,直接在亞馬孫平臺(tái)取得的清單是不是不能作為原始憑證

2023-02-24 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-24 14:38

這個(gè)是國(guó)外的嗎?如果是的話,對(duì)方給你形式發(fā)票也可以。

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快賬用戶7222 追問 2023-02-24 14:40

是的,可是那這樣怎么抵扣增值稅呢?

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快賬用戶7222 追問 2023-02-24 14:40

貨物不經(jīng)過國(guó)內(nèi),直接在國(guó)外發(fā)貨

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齊紅老師 解答 2023-02-24 14:40

你好,增值稅沒法抵扣的。

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齊紅老師 解答 2023-02-24 14:40

需要報(bào)關(guān)才可以的

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快賬用戶7222 追問 2023-02-24 14:40

就是只能做成本?

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齊紅老師 解答 2023-02-24 14:41

需要繳納增值稅和關(guān)稅。

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快賬用戶7222 追問 2023-02-24 14:53

意思就是說他只能先在這個(gè)國(guó)外的平臺(tái)進(jìn)貨,到國(guó)內(nèi)來先繳納增值稅和關(guān)稅,然后再去出口,然后取得海關(guān)繳稅憑證。才可以去呃抵扣這個(gè)增值稅,然后再來退稅,是這個(gè)意思吧?不行

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齊紅老師 解答 2023-02-24 14:55

你好,先購(gòu)入,購(gòu)入貨物的時(shí)候,你需要報(bào)關(guān),然后繳納了關(guān)稅和增值稅,你繳納的這個(gè)增值稅取得了今口增值稅交款書,待抵扣你銷售出去的增值稅。

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快賬用戶7222 追問 2023-02-24 15:01

好的,我明白了,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-02-24 15:03

不用客氣,工作愉快。

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這個(gè)是國(guó)外的嗎?如果是的話,對(duì)方給你形式發(fā)票也可以。
2023-02-24
你是真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù),可以認(rèn)證的哦,抵扣就要認(rèn)證,不抵扣可以選擇勾選認(rèn)證不抵扣
2022-08-17
你好,沒有勾選的話不能抵扣會(huì)多交稅,可以作廢申報(bào)表,然后勾選確認(rèn)簽名之后再重新申報(bào)
2020-08-12
請(qǐng)問老師,勞務(wù)收入作為支付方,必須由支付方代扣代繳嗎? 是的,稅法規(guī)定必須有支付方代扣代繳
2021-09-01
您好,選暫估成本,在24年5.31匯繳前取得發(fā)票就不用調(diào)增,分錄是沖回原暫估成本的分錄,再用取得發(fā)票的金額來做分錄,科目是一樣的,金額為正數(shù)。 不用影響24年利潤(rùn),因?yàn)闀汗篮腿〉冒l(fā)票的金額不會(huì)差異大
2023-12-30
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