可現(xiàn)在補(bǔ)入庫(kù),補(bǔ)做賬
你好老師,請(qǐng)問(wèn)公司19年購(gòu)貨款,當(dāng)時(shí)入了庫(kù),1月才付款,賬是從今年才開(kāi)始做,現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做呢老師,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款嗎,也不對(duì),但是庫(kù)存商品也不能入了,前年這批貨當(dāng)時(shí)就售出去了
老師您好 我想請(qǐng)教一下 有一筆去年12月的入庫(kù)沒(méi)有及時(shí)錄入入庫(kù)單, 該筆材料款今年支付后對(duì)方7月才開(kāi)開(kāi)具了發(fā)票,供應(yīng)鏈系統(tǒng)的發(fā)票和入庫(kù)單該材料不對(duì)應(yīng),原材料入庫(kù)核算的單價(jià)也有影響。該怎么解決呢,
老師,您好,我們?nèi)ツ暧幸粡埑杀景l(fā)票,對(duì)方先開(kāi)的發(fā)票給我們,但我們沒(méi)付款,發(fā)票忘記入賬,這筆費(fèi)用去年也沒(méi)做賬,今年一月付的款,這張發(fā)票今年還可以入賬嗎?要怎么做
老師你好,上一個(gè)財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候,去年6月漏記了兩次支出,8月少了一筆支付的利息費(fèi)用,今年的財(cái)務(wù)報(bào)表也已經(jīng)完成之后才發(fā)現(xiàn),這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
老師我們有一筆賬,跟前任會(huì)計(jì)20年底的時(shí)候因?yàn)槁┲Ц读?,但?0年度已經(jīng)記賬了。21年1月份封賬結(jié)束之后才補(bǔ)支付的。這樣子的話我21年度該怎么沖她的賬呢?就是她在20年底的時(shí)候已經(jīng)記賬了,但是實(shí)際上沒(méi)有支付出去。21年發(fā)現(xiàn)她漏付款了,才支付出去。這個(gè)要怎么調(diào)整呢21年度的賬還沒(méi)記
24年的初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書(shū)從哪領(lǐng)
2025年調(diào)整2023年工資,怎么做分錄?
我上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)月客戶說(shuō)不行叫我從新開(kāi),我這邊直接開(kāi)紅字發(fā)票,再開(kāi)一張新發(fā)票,會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
@郭老師。我把資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)5000,右邊欄次資產(chǎn)等于增加五千。左邊是不是存貨該增加五千,我不太懂
土增清算可抵扣的稅費(fèi)有哪些
老師好,小規(guī)模納稅人平時(shí)都開(kāi)普票,現(xiàn)在有個(gè)客戶要求開(kāi)專票,如果開(kāi)專票了,我報(bào)稅的時(shí)候有什么影響嗎?專票和普票放在一起申報(bào)就行了嗎?
問(wèn)一下品種法和分分批法的成本核算區(qū)別在哪?都是依據(jù)產(chǎn)品數(shù)量和金額核算的嗎
老師,會(huì)計(jì)核算 會(huì)計(jì)監(jiān)督 財(cái)務(wù)管理這幾個(gè)的概念是什么
老師好,小規(guī)模納稅人開(kāi)專票稅率是多少???還是1%嗎?
分錄怎么寫?
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款
不用更改已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表吧?
不用更改已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
老師,剛剛做賬才發(fā)現(xiàn),2019年的時(shí)候的會(huì)計(jì)入賬固定資產(chǎn)15000,她一直沒(méi)有提折舊,直到現(xiàn)在這個(gè)資產(chǎn)按時(shí)間推算其實(shí)已經(jīng)是折舊完了,但是現(xiàn)在這個(gè)資產(chǎn)原值還是15000,這個(gè)怎么處理呢?
可以在今年補(bǔ)計(jì)提。直接作為今年費(fèi)用
不用調(diào)表嗎?就是更改會(huì)計(jì)報(bào)表嗎?
不用。直接作為今年費(fèi)用處理
分錄是不是就正常做,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊,這個(gè)15000是電子產(chǎn)品,是現(xiàn)在按3年折舊嗎?還是直接做累計(jì)折舊15000?
按你的分錄,直接做累計(jì)折舊15000
好的,感謝老師
不用謝,請(qǐng)五星好評(píng)!