增值稅按對外的銷售價(jià)格計(jì)算銷售額
自產(chǎn) 委托加工購買的貨物 用于無償贈(zèng)送他人屬于 “不滿足收入確認(rèn)條件 ”嗎?
將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈(zèng)送他人。 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這樣做可以嗎
老師,將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈(zèng)送他人,會(huì)計(jì)上不需要確認(rèn)收入。那增值稅怎么報(bào)?借:營業(yè)外支出 貸:庫存 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,需要交增值稅,那沒有收入,申報(bào)表上怎么體現(xiàn)這個(gè)稅?
老師,將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈(zèng)送他人,會(huì)計(jì)上不需要確認(rèn)收入。那增值稅怎么報(bào)?
下列視同銷售行為,在進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí),只是增值稅按銷價(jià)和稅率計(jì)算,并不確認(rèn)收入()。A將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利B將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人C將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目D將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者
公司貸款,支付的利息和融擔(dān)費(fèi)如果取得專票可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
老師,取得文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金是否交增值稅和所得稅
老師好,個(gè)體戶可不可以開1%的專票?
老師好,注冊資本印花稅按年繳,還是按次繳
如何確定一張材料發(fā)票對成本的影響是多少?
老師,殘保金的計(jì)算人數(shù)退休返聘人員是不是要剔除?
試生產(chǎn)階段領(lǐng)用的原材料以及人工工資、費(fèi)用等如何記賬?
老師24年度匯算清繳年報(bào)中發(fā)現(xiàn)營業(yè)費(fèi)用漏報(bào)了5萬元,想給調(diào)正確了,但在匯算清繳報(bào)表里沒找到營業(yè)費(fèi)用調(diào)增這一欄,我直接在報(bào)表營業(yè)費(fèi)用填正確的耳接加5萬可以嗎
請問老師,23年暫估忘了沖,現(xiàn)在報(bào)24年企業(yè)所得稅匯算清繳能調(diào)減不,賬上要在25年沖嗎?還是只調(diào)表不調(diào)賬
你好老師,剛設(shè)立了一個(gè)分公司,領(lǐng)了執(zhí)照,先開銀行賬戶還是先做稅務(wù)登記呢?
借:營業(yè)外支出 貸:庫存 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 ,需要交增值稅,那沒有收入,申報(bào)表上怎么體現(xiàn)這個(gè)稅?
直接按未開票收入申報(bào),就體現(xiàn)了