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將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。 借:營業(yè)外支出  貸:庫存商品    應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這樣做可以嗎

2020-11-25 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-25 15:20

你好,你的分錄沒錯(cuò)。

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快賬用戶2422 追問 2020-11-25 15:21

這個(gè)視同銷售 不用做營業(yè)收入吧

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快賬用戶2422 追問 2020-11-25 15:21

如果是購買的貨物獎(jiǎng)勵(lì)給員工怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-11-25 15:26

借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)???貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)? ??????????貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)???貸:庫存商品??應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶2422 追問 2020-11-25 15:28

如果說是無償送給員工的 是不是就可以算做營業(yè)外支出了

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齊紅老師 解答 2020-11-25 15:38

你好,一般的獎(jiǎng)勵(lì)都算是無償?shù)?,雖然計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,但是不算工資內(nèi)的。所以和以上分錄一樣。

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快賬用戶2422 追問 2020-11-25 15:42

無償贈送他人 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)怎么確定,按照購買的價(jià)格算嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-25 15:45

買進(jìn)的,就是購買價(jià),如果自己產(chǎn)的就成本價(jià),來計(jì)算稅額

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齊紅老師 解答 2020-11-25 15:53

你好, 是按照售價(jià)來計(jì)算稅額, 《增值稅暫行條例》第七條納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的價(jià)格明顯偏低并無正當(dāng)理由的,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定其銷售額.《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十六條納稅人有條例第七條所稱價(jià)格明顯偏低并無正當(dāng)理由或者有本細(xì)則第四條所列視同銷售貨物行為而無銷售額者,按下列順序確定銷售額: (一)按納稅人最近時(shí)期同類貨物的平均銷售價(jià)格確定; (二)按其他納稅人最近時(shí)期同類貨物的平均銷售價(jià)格確定; (三)按組成計(jì)稅價(jià)格確定.組成計(jì)稅價(jià)格的公式為: 組成計(jì)稅價(jià)格=成本×(1%2b成本利潤率)

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你好,你的分錄沒錯(cuò)。
2020-11-25
你好; 送人是 記入營業(yè)外支出? ;? 這個(gè)記入營業(yè)外支出哈; 不是費(fèi)用的?
2023-07-13
你好!如果你當(dāng)做宣傳就是銷售費(fèi)用。如果不當(dāng)做宣傳,就是營業(yè)外支出
2023-07-13
同學(xué)你好 視同銷售申報(bào)就可以了
2023-02-24
你好第一個(gè)是正確的
2021-12-03
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