可以的,可以這么做的。
第一,我這有個房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動公司退給我們的電費,分錄是不是應(yīng)該做營業(yè)外收入?
老師,因為我自己原因個人所得稅忘記申報被罰款100,交滯納金13塊多,我自己把這個錢補給公司,是不是我分錄不用支出營業(yè)外支出,我付罰款給公司不用記營業(yè)外收入罰金,直接借個人所得稅多少,庫存現(xiàn)金多少,貸銀行存款就可以了
請問老師,我們申報個稅的時候,繳款忘記了,結(jié)果第二天才繳款,所以導(dǎo)致產(chǎn)生了滯納金,如果這部分滯納金個人承擔(dān),那么是不是可以不用做營業(yè)外支出?
老師,請問,我剛剛在填報匯算清繳的時候,有個印花稅稅收滯納金我直接也一并進入到印花稅里面去了,然后納稅調(diào)整那個明細(xì)表就提示我了,說有個 0.17 的滯納金要填,但是我那個報表上面沒有這個營業(yè)外支出的滯納金,我是不是要把上傳的財務(wù)報表修改了才可以啊
老師,請問,我剛剛在填報匯算清繳的時候,有個印花稅稅收滯納金我直接也一并進入到印花稅里面去了,然后納稅調(diào)整那個明細(xì)表就提示我了,說有個 0.17 的滯納金要填,但是我那個報表上面沒有這個營業(yè)外支出的滯納金,我是不是要把上傳的財務(wù)報表修改了才可以
老師,您好!我想問下稅金和附加登記明細(xì)賬 應(yīng)交稅費~城市維護費、教育費:地方教育費借貸關(guān)系登在一起嗎?謝謝
你好,請問社保公司至少要交一個人嗎?因為公司員工都不愿意交,所以目前公司一個人都沒有交,這樣可以嗎?
老師,24年處理固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的折舊,在做A105080納稅調(diào)整表中,那個本年折舊金額是用計提的總額減去結(jié)轉(zhuǎn)的折舊額的數(shù)據(jù)填嗎?比如折舊了100萬,處置時結(jié)轉(zhuǎn)借方10萬,填本年折舊攤銷額是寫90萬對嗎?
甲公司一般納稅人,4月增值稅進項45000,4月銷項為43000元,那么4月增值稅申報抵43000,留抵2000元,如,賬如何做
員工工裝是否屬于合理支出?能否對公轉(zhuǎn)賬?
稅務(wù)財務(wù)財務(wù)負(fù)責(zé)人變更了 工商那邊沒有變更對于財務(wù)負(fù)責(zé)人來說有影響嗎
我們的辦公室和車都是老板名下的可不可以寫個租賃合同,房租和車最多能寫多少的租金?要去交稅嗎?
請問關(guān)于發(fā)票開具規(guī)范的文件是什么意思就是包含建筑服務(wù)發(fā)票跟不動產(chǎn)租賃發(fā)票必填信息,貨物銷售需要有規(guī)格型號要求的
小規(guī)模公司連續(xù)開票超500萬,會強制成為一般納稅人嗎?
老師您好,想問一個問題 公司7月份認(rèn)繳注冊資本100萬(分別為A股東70,B股東30) 7月收到B股東投資款11萬元,已經(jīng)全部入賬實收資本,已經(jīng)繳納印花稅 同年11月公司的認(rèn)繳金額變更為10萬,這時候11月的賬務(wù)如何處理好一點,轉(zhuǎn)回給股東處理可以嗎,還是如何
稅務(wù)或?qū)徲嫷綍r候會不會查呢?
你好,不是你單位負(fù)擔(dān)的,沒有關(guān)系的。
如果是增值稅的滯納金呢?在回單上面有體現(xiàn)滯納金,那也可以這樣操作嗎?
你好,這么多滯納金,你放到營業(yè)外支出吧,然后個人承擔(dān)放,收到了再做營業(yè)外收入。
為什么呢?
因為你申報匯算清繳的時候,它會提示你營業(yè)外支出需要調(diào)增,不允許抵扣。
那我一開始就不做營業(yè)外支出,直接做其他應(yīng)收款,然后個人承擔(dān)
但是你匯算的時候,需要你提示你調(diào)增必須填寫的,要不保存不了。
你今年支付的,你可以在明年做匯算清繳的時候試一下的。
等到明年匯算清繳我就來不及啦,我的賬得先做嘛
你好,那你就可以先做你上面寫的代收代付。