是的,除了個稅外的稅
你好老師,請問填報跨區(qū)域涉稅事項信息反饋表時,里面的外出經(jīng)營情況里是不是要把所有稅種(預(yù)交的增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加等以及企業(yè)所得稅、印花稅)都填報
你好,填報企業(yè)信用公示系統(tǒng)時,納稅總額是不是要填全年所交的增值稅及附加費(fèi)、印花稅、企業(yè)所得稅的合計數(shù)?
老師,請問,在申報,國家企業(yè)信用信息公示的時候,里面填寫,納稅總額,納稅總額指的是,增值稅印花稅土地使用稅,企業(yè)所得稅,加起來是嗎
企業(yè)信用年報,利潤總額就是負(fù)數(shù)也需要填寫嗎?凈利潤需要填寫負(fù)數(shù)嗎?納稅總額就是就是利潤表里面那個稅金及附加嗎?還是所有稅款的總額,印花稅增值稅個稅附加費(fèi)?
老師,填寫國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)時,財務(wù)報表是填寫稅務(wù)系統(tǒng)申報的數(shù)據(jù)嗎?是根據(jù)年度企業(yè)所得稅的財務(wù)報表填寫嗎
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
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你好老師,營業(yè)總收入是等于主營收入+其他收入嗎?
還包括營業(yè)外收入的
好的,那如果只有主營收入,是不是其中主營業(yè)務(wù)收入就等于營業(yè)總收入了?
是的,就是你說的那個意思
你好老師,在請教一個問題,社保繳費(fèi)基數(shù)是全年繳的人員的基數(shù)的總和嗎?還是在職員工人數(shù)*基數(shù)的總和?因為人員不固定,會有增減
社保繳費(fèi)基數(shù)是全年繳的人員的基數(shù)的總和