同學(xué),你好,做了工資,可以抵經(jīng)營(yíng)所得稅

老師 個(gè)體工商戶(hù)查賬征收稅費(fèi)種只核定了個(gè)人所得稅的經(jīng)營(yíng)所得 沒(méi)有核定個(gè)稅的工資薪金 那我的人員工資可以直接做賬按照費(fèi)用扣除嗎 匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)不讓扣除呀 這個(gè)一般要怎么弄?
老師我們是個(gè)體戶(hù) 查賬征收 員工的工資需要走個(gè)稅APP嗎 稅種沒(méi)有核定個(gè)人工資薪金
老師,個(gè)體戶(hù)的查賬征收員工的工資可以抵扣經(jīng)營(yíng)所得稅嗎》?
個(gè)體戶(hù) 查賬征收,實(shí)際有發(fā)放工資,稅局沒(méi)有核定工資薪金,如果外賬做了工資,可以抵經(jīng)營(yíng)所得稅嗎
個(gè)體戶(hù)查賬征收需要做賬嗎?法人的工資是不是不可以稅前扣除,如果專(zhuān)管沒(méi)核工資薪金,還是說(shuō)所有個(gè)體戶(hù)法人的工資薪金都不可以稅前扣除
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂(lè)服務(wù)為什么開(kāi)普票
如果按交稅開(kāi)票和未開(kāi)票那個(gè)交稅少過(guò)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類(lèi),借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄


申報(bào)表不是有每個(gè)月有5000元的投資者扣除額了嗎,這樣做工資上去不是重復(fù)了嗎
投資者的你不要抵,其他人的可以抵
一般個(gè)體戶(hù)有員工,不是要找稅管員核定工資薪金嗎
不需要,直接做個(gè)工資表,就可以了,我都是這樣操作的