你好,這個就是你們單位的享受的紅利減免,你看一下就可以的,這個是給你一年的總。
電子稅務(wù)局“服務(wù)提醒”如下組合式稅費支持政策紅利賬單 2022-09-01 10:03:16 組合式稅費支持政策紅利賬單 今年國家實施了新的組合式稅費支持政策。為幫助您了解政策享受情況,我們根據(jù)您的申報信息,生成了紅利賬單。 2022年1月至2022年7月,您已享受稅費減免紅利共計121.06萬元。 同時,您還享受到企業(yè)所得稅免稅收入、減計收入、加計扣除等其他優(yōu)惠項目,共減少應(yīng)納稅所得額51.95萬元。 感謝您對稅收工作一如既往的支持與配合!紅利賬單數(shù)據(jù)僅供參考,如您對上述數(shù)據(jù)有任何疑問,歡迎向您的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢 以上,我司該如何處理?
【寧夏區(qū)稅務(wù)局】尊敬的寧夏鈞銳永工貿(mào)有限公司:您好!2022年國家實施了新的組合式稅費支持政策。為幫助您了解政策享受情況,我們根據(jù)您2022年1月至12月(稅款所屬期)的申報信息,生成了紅利賬單。 一、退稅金額 您已享受增值稅留抵退稅623786.89元。 二、減免金額 您已享受稅費減免紅利共計50700元。 感謝您對稅收工作一如既往的支持與配合!紅利賬單數(shù)據(jù)僅供參考,如您對上述數(shù)據(jù)有任何疑問,歡迎向您的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢
老師 跨省項目施工,外經(jīng)證,必須是電子稅務(wù)局里面下載的嗎?自己制作一個表格 ,可以嗎?
老師們好,想問下,2025年2月在賬務(wù)交接時,發(fā)現(xiàn)上年度多計提了印花稅,如何補(bǔ)救,另外做2024年匯算清繳時需要進(jìn)行納稅調(diào)增嗎
老師,應(yīng)收款因為貨品瑕疵少收部分款,賬務(wù)怎么處理比較好?
老師好,我們公司是一般納稅人,今天收到一張小規(guī)模納稅人開的樹苗種子3%的專票,發(fā)票金額是2588元,稅額是77.64元,發(fā)票合計金額2665.64元,請問我公司進(jìn)行稅應(yīng)該如何計算?
老師好,農(nóng)民合作社從外購入農(nóng)產(chǎn)品銷售給一個公司,需要交增值稅嗎?
你好老師,想問下我們是勞務(wù)派遣公司,我們一直開的發(fā)票內(nèi)容是‘人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣服務(wù)’,這個內(nèi)容可以改成‘人力資源服務(wù)*勞務(wù)費’嗎?差額征稅
2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳后,現(xiàn)在稅費返還,到公司的賬戶,入了營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?老師
企業(yè)捐贈20000元,當(dāng)年應(yīng)納稅所得額100000元,調(diào)整以后的應(yīng)納稅所得額是不是(100000-100000*0.12)?100000*0.12=12000,對于的8000是不是要做納稅調(diào)增,實際應(yīng)納稅額等于88000*0.25+8000*0.25?
其他業(yè)務(wù)收入是要繳納增值稅,營業(yè)外收入是不需要繳納增值稅,對嗎?老師
發(fā)票原件丟了怎么辦?
紅利減免是什么意思?
你好,就是你們單位的減免稅款,比如企業(yè)所得稅2.5%的減免了22.5%。
增值稅的,小規(guī)模的,季度30萬以內(nèi)免增值稅的。