同學你好 按實際收入繳納增值稅
請問,每月申報增值稅時,是按賬上計提的應(yīng)收賬款收入繳稅還是按開票系統(tǒng)當月實際開的發(fā)票金額來繳稅,如果按開票系統(tǒng)繳稅,違法嗎?或者這在納稅中是一種合理的什么繳稅方式嗎
老師,請問2022年4月開始小規(guī)模普票免稅,開專票按照3%征增值稅,我是每個月按照我實際的收入來確定收入的,當月只開有部分專票和普票,請問我在當月確定收入的時候按照什么稅率來確定收入呢?
你好,問一下我們現(xiàn)在是餐飲,住宿服務(wù)業(yè),小規(guī)模,查賬征收企業(yè),就是問問小規(guī)模,查賬征收是按什么為繳稅依據(jù),是按每月開具發(fā)票金額繳增值稅,還是按實際收入繳納增值稅,實際收入還有一部分是不開票的
請問老師,小規(guī)模的附加費是減半征收,按應(yīng)交增值稅基礎(chǔ)上計提,實際繳納是減半征收后的金額,還需再錄入一筆稅收減免的分錄對嗎?貸方記營業(yè)外收入-稅收減免嗎?
請問,旅行社小規(guī)模差額征收。收入按照貸主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交增值稅入賬,但是報稅的時候,是差額征收的,就是收入減直接成本后為增值稅計稅依據(jù)吧?稅費最終繳納的不是貸方計提的稅費金額吧?要怎么處理??
老師,房開企業(yè)在售房時,客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項 是不是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時企業(yè)類型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買的設(shè)備取得專票,以前會計沒有記賬固定資產(chǎn)也沒有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
第一個的外幣差額應(yīng)由母公司承擔,少數(shù)股東不承擔,第二個呢?第二個少數(shù)股東承擔不承擔產(chǎn)生的折算差額
老師,請問雙抬頭的海關(guān)繳款書,當月15日稽核比對通過,當月沒有勾選認證,這張的稅額就失效了嗎?
乙買的甲的設(shè)備,委托丙拆除,拆除?設(shè)備的票開給丙,乙給甲付款,甲方只負責開設(shè)備票給丙,丙拆除完的工費票開給甲方,丙和甲沒有帳的往來,乙方和甲有,甲把發(fā)票開給丙,在稅務(wù)上可以嗎?有什么風險嗎?
老師 社保不計提可以嗎
我們是按季征收,怎么到報稅時增值稅報表就顯示開票金額,我要是按開票金額繳增值稅,就和我的帳對不上,就有問題,是這個意思嗎
同學你好 對的 未開票收入也得繳稅
要是這部分不開票金額要想不交增值稅,是不是就不能記到收入里,就得做假賬嗎
同學你好 對的 是這樣的
現(xiàn)在有這種情況,要是開票金額大于實際收入怎么交增值稅
同學你好 按照開票金額繳稅
開票金額大于實際收入主要是收入在當期已經(jīng)計入收入,對方?jīng)]有付款,也不讓開票,到付款時才讓開票,就出現(xiàn)這種情況
同學你好 哪個大就按照哪個
要開票金額大于實際收入,這部分差額難道我要在當月虛增到收入里嗎
同學你好 對的 是這樣的