同學,你好 反結賬做到2022年12月份去
老師,新年好。請教一下,公司1月份一直是放假,沒有來得及做這個月的賬,可以2月2日進行反結賬到1月份去做1月份的賬嗎?謝謝
您好老師,我在做2023年1月的賬,發(fā)現(xiàn)去年2022年12份沒有結轉損益就結賬了,結轉了本年利潤,結賬的本年利潤是去年11月份的數(shù)據(jù),老師我該怎么調整一下呢,保持數(shù)據(jù)不變呢。
你好!老師請問一下我公司2022年結賬以后,項目經理又拿回來很多2022年10-12月份得費用發(fā)票這個怎么辦,是反結賬做到2022年12月份去還是做到2023年一月份賬面去,2023年一月我一直沒有敢結賬
老師 我在去年2022年12月份開了一張20萬的發(fā)票是預收2023年1月2月的服務費,錢收到,發(fā)票開出去了,開發(fā)票時備注了是預收2023年1,2月的,做賬也是做的預收賬款。后面1月份報2022年第四季度增值稅時,申報表直接帶出來已開票那20萬,已報稅,有問題嗎?
老師 這幾天準備做匯算清繳時 發(fā)現(xiàn)2022年3月份有一筆暫估庫存商品入賬 19萬元,并結轉了成本,到現(xiàn)在都沒有發(fā)票沒有沖回,如果反結賬到12月份 但是是12月在4季度時已經預交過所得稅了 ,并且2023年已經做了3個的賬務了 年初數(shù)也要變,問怎么處理最好!
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應多預繳比如10元,但是更正后沒有補繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
實操課平臺老師的回復好像沒有通知
老師您好,應付職工薪酬,匯算清繳應該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費,包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準備財務報表,我實際利潤為負數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應交部分的計提,上繳分錄怎么做
好的謝謝老師
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝