嗯嗯,可以的,沒問題
老師 總包把勞務工程給到分包單位,分包再分給我們單位(屬于分包再分包),分包現在給總包開票3%專票,然后這3%直接預繳在項目當地了,我們再分包的這種還要在項目當地預繳一次稅款。并且分包單位只是勞務公司,預繳后抵扣不回來。這種情況如何給分包單位提供成本票?不想重復多繳稅款勞務預繳都是全額繳納3%,總包單位只是勞務公司,所以預繳的不能抵扣回來,除非辦理退稅我們再分包單位給分包單位開了發(fā)票后,分包單位不能抵扣,也不愿意去辦理退稅,因為本身勞務就不允許再分包,再分包屬于違規(guī)行為收據都不能算正式票不能入賬我要給分包單位提供成本收據是收款首先收據是不可以單獨做憑證的收據不屬于正式票據
我們公司幫總包支付了一筆貨款,供貨單位出具了一個質押貨款的收據,待總包把貨款支付給他以后在退還給我們,我直接用收據和銀行回單做附件可以嗎
老師 就是我們和供應商簽了一個總合同 然后要購買機油 總合同是100桶 然后每次是分20桶購買付款 然后在開發(fā)票給我們 這種是不是只用總合同就可以了 因為是要先付款在發(fā)貨 憑證后面是不是只用附上銀行回單就可以 做預付賬款 收到發(fā)票沖預付嗎
老師,去年個人掃我們公司收款碼付了一筆機器款,我們們給客戶開的他們公司抬頭發(fā)票,現在客戶又給我們公對公轉了一筆款,讓我們把之前個人掃碼轉入的款項退回,我們現在怎么處理???因為之前的已經做收入了,現在對公收的款和對私付的款,可以銷一下嗎?比如借:銀行存款貸:預收賬款-某公司,付款時再寫退貨款,借:預付賬款-某公司,貸:銀行存款
老師,別人公司貸款1000萬給我們公司用。我們每個月支付利息。這個利息我們打給貸款的公司,他們打給銀行。我和他貸款公司直接只有一張銀行給他們的利息回單收據。我們拿復印件。開不了發(fā)票。這會我把這筆利息做到在建工程是不是不可以?
老師當月的其他貨幣資金,次月才提現,產生的手續(xù)費是計入當月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務報表數據不太對,匯算清繳年度財務報表是對的,還需要更正去年季度財務報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設計服務。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方沒有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運輸費
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應該怎么來更正這個數據???也就是說,在往期的報表是成本要調減5萬,相當于利潤就要調增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現在的數據填進去的話,那么我的意思是,如果說現在更改往期的數據的話,是用這個調整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當年的實際這個成本金額填進去來進行申報?我的意思就是說,當時如果說利潤是個負數的話,那么已經抵扣了當年的企業(yè)所得稅,如果現在按正確的數據報進去的話,會不會重在重復抵扣的問題?還是說直接是用這個調針的,這個額頭直接進去進行扣稅?因為我們現在更正要打報告,所以要根據數據進行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數據要占實際補繳的時候,這個數據如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務收入按什么設置明細科目